Skip to content
Back to announcement

20240111_RISE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31568153_lamp1.pdf

Board change Needs review RISE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.927
at
Satga
&

TANRISE

PROPERTY

SURAT KEPUTUSAN
NO. 001/SK/JSMS/X/2023
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN UNIT AUDIT INTERNAL

DIREKSI PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk.

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan,
melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola perusahaan maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Unit
Audit Internal

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Melakukan perubahan susunan Unit Audit Internal PT. Jaya Sukses Makmur
Sentosa Tbk., dimana susunan Unit Audit Internal sebelumnya adalah :
a. Ketua : Arif Pradana Swasti Gumulyo
b.Anggota : Go Ie Tiong

Menjadi sebagai berikut :
a. Ketua : Go Ie Tiong
b. Anggota : Dian Ari Widyanti

2. Lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan,

b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan
sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan,

c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya,

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen,

e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut
kepada direktur utama dan dewan komisaris,

f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan yang telah disarankan,

g. bekerja sama dengan Komite Audit,

h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal
yang dilakukannya: dan Ig

i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk
Central Sguare Blok C-3

Jl. Raya A. Yani 41-43 Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp: 46231 854 4400, 46231 855 3300

Fax 146231 854 5792

Page 2 OCR 0.926
,
sala
v

TANRISE

PROPERTY

2. Efektif menjabat sebagai Ketua dan anggota Unit Audit Internal PT. Jaya
Sukses Makmur Sentosa Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat
Keputusan ini.

3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal : 30 Oktober 2023 Persetujuan:

HERMANTO TANOKO
Komisaris Utama

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.93 MB
Published16 Jan 2024
Pages2
Characters2,688
Text sourceOCR
OCR confidence0.926

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk. p.1 ×11
linked person Go Ie Tiong · Anggota p.1 ×3
linked person HERMANTO TANOKO p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
unresolved person Arif Pradana Swasti Gumulyo · Ketua p.1
unresolved person Dian Ari Widyanti · Anggota p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.100 119 ms 13 Sep 2026 17:10

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output
{'announced_date': None,
 'changes': [],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'ROSTER',
 'subject': ''}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result