Back to announcement
20230704_SUNI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31336935_lamp1.pdf
Other Text extracted SUNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
Certificate Number : 26340
Ref No : 310/LT-COP/VII/23
Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi
Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP KANAKA
PURADIREDJA, SUHARTONO untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kami telah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 POJK 13/POJK.03/2017
Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Berdasarkan
hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standard audit yang berlaku.
a. KAP telah memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:
i. Terdaftar pada OJK;
ii. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha Perseroan;
iii. Merupakan pihak independen dan bukan orang dalam Perseroan dan senantiasa bersikap independen,
objektif dan professional dalam memberikan jasanya;
iv. Akuntan Publik yang ditugaskan oleh KAP yang digunakan Perseroan tidak melebihi 3 (tiga) tahun
berturut-turut;
b. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP adalah berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
c. Metodologi audit yang digunakan KAP diyakini telah sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai oleh
Perseroan.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
Pekerjaan lapangan dikerjakan dengan kecukupan waktu dan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Berikut
adalah timeline pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh KAP:
Laporan Waktu
Laporan Keuangan Tahunan 2022 (Audited) Dec 2022 s/d Mar 2023
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
Jasa yang diberikan telah sesuai dengan penugasan dan kebutuhan Perseroan yakni general audit. Sementara
untuk kecukupan uji petik sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI yakni menggunakan SPAP.
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan 12870 - Indonesia
Tel : +62 21 8378 5773 Fax : +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 2
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
Certificate Number : 26340
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
Rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh KAP telah sesuai dengan harapan kebutuhan Perseroan
dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan peningkatan efektivitas pengendalian
internal Perseroan.
Demikianlah hal ini kami sampaikan.
Jakarta, 4 Juli 2023
Komite Audit
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
Harry Wiguna Tsun Tien Wen Lie Heny Lilyawaty
Ketua Komite Audit Anggota Komite Audit Anggota Komite Audit
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan 12870 - Indonesia
Tel : +62 21 8378 5773 Fax : +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.