Back to announcement
20230703_DEWI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31336377_lamp1.pdf
Other Text extracted DEWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Jakarta, 3 Juli 2023
No. 213/DSF/VII/2023
Yth.
Direktur Penilaian Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
Perihal : Penyampaian Laporan Evaluasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahunan 2022
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilakukannnya pemberian jasa audit atas informasi keuangan
tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan POJK No.13/POJK.03.2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
Perseroaan telah mengevaluasi atas pemberian jasa audit yang telah dilakukan.
Hasil evaluasi yang telah Perseroan lakukan adalah sebagai berikut:
1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit
yang berlaku.
Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahun buku 2022, auditor
telah mematuhi seluruh standar etika yang berlaku dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan audit dalam pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahun 2022.
Auditor juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan
audit dan mengkomunikasikan risiko salah saji yang material kepada komite audit dan
manajemen.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
Audit dilaksanakan dengan perencanaan dan waktu pelaksanaan yang memadai sesuai
dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Kp. Cimenyan RT. 003 RW. 003 Cintaasih, Gekbrong
Kab. Cianjur, Jawa Barat
Page 2
3. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik.
Ruang lingkup jasa audit meliputi audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Dewi Shri
Farmindo Tbk yang terdiri dari Laproan Posisi Keuangan (Neraca) pada tanggal 31
Desember 2022, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus kas, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan
dan informasi penjelasan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Auditor juga telah berkomunikasi secara efektif dengan manajemen dan komite audit
untuk memperoleh bukti-bukti audit guna mendukung opini audit atas laporan keuangan
tahun 2022.
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KAP.
Selama proses audit, Auditor mengkomunikasikan kepada manajemen dan komite audit
segala keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan audit guna meningkatkan kualitas
audit lapangan maupun laporan keuangan.
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Billy Sarikho
Ketua Komite Audit
Kp. Cimenyan RT. 003 RW. 003 Cintaasih, Gekbrong
Kab. Cianjur, Jawa Barat
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.