Skip to content
Back to announcement

20250827_AXIO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31935498_lamp1.pdf

Other Text extracted AXIO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.867
” CATDI

PT. TERA DATA NOONUSA Tok.

Jakarta, 25 Agustus 2025 | On August 25. 2025

NoRef : 0002/CRCS-TDI/VIII/2025

Kepada Yth |
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal | Ixccutive Chief ol ihe Capital Market S 1pervisory
Otoritas Jasa Keuangan | (lw Indonesian Hinancial Service Authori

Gedung Sumitro Djojohadikusumo — Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2— 4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Re.: Submission of Audit Committee Evaluation
Komite Audit PT Tera Data Indonusa Tbk | rL of PT Tera Data Indonusa Tbk (the
(Perseroan) Terhadap Pelaksanaan yh on the Implementation of the
Pemberian Jasa Audit Akuntan Publik ovision of Audit Services of Public
(AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Necountants (AP) and Public Accounting Firms
atas Informasi Keuangan Historis Tahun (KAP) for Historical Financial Information in
2024. 2024

Dengan Hormat, With due re

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas In compliance with the provisions of the Financial

Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan services Authority Regulation No. 9 of 2023

Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik concerning the Use of Public Accountant Services

Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 9/2023”), and Public Accounting Firms in Financial

dengan ini kami menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Serv Activities ("POJK 9/2023”), we hereby

Komite Audit PT Tera Data Indonusa Tbk terhadap submit the report on the Evaluation Results of the

Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Kantor Audit Committee of PT Tera Data Indonusa Tbk

Akuntan Publik Heliantono dan Rekan atas informasi »m the Implementation of Providing Audit

keuangan historis Perseroan tahun buku 2024, Services by the Public Accounting Firm

sebagaimana terlampir. Heliantono and Partners on the Company's
historical financial information for the fiscal year
2024. as attached

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya Thus we convey, thank you for kind attention

diucapkan terima kasih.

Hormat kami |
PT Tera Data Indonusa Tbk

Di

(P4 AM DATA POM.

Michael Sugiarto
Direktur Dtama President Dircctor

Tembusan Yth | CC: 1. Direani Direktoran Penilaian in Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the
l wate of Financial Assesment of Real Sector — the Financial Services Authority's

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Boarel ol Directors Indonesia Stock Exchange
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head ol Corpor:

sia Stock Exchange

PT. Tera Data Indonusa Tbk.

In ntr (1 Ba RN DXDO VISIPRO
Page 2 OCR 0.904
pe

Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap
Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi
Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Public (AP)
dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite Audit PT
Tera Data Indonusa Tbk (Perseroan) telah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit

atas

informasi keuangan historis tahunan oleh

Heliantono dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik
(KAP) dan Wen Lie sebagai Akuntan Publik (AP)
selanjutnya disebut “KAP & AP”, selaku Auditor
Independen yang melakukan audit laporan keuangan
konsolidasi PT Tera Data Indonusa Tbk untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan evaluasi dan pemahaman kami dari hasil
pertemuan dan komunikasi dengan tim KAP & AP
selama pelaksanaan audit, dapat disampaikan beberapa
hal — hal sebagai berikut:

L,

PT. Tera Data Indonusa Tbk.

Kesessuaian pelaksanaan audit oleh AP dan
KAP dengan standar audit yang berlaku.

bahwa AP dan KAP
audit atas

Kami menilai telah
melaksanakan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 sesuai dengan
Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan
memberikan opini berdasarkan standar audit yang
di tetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(API).

Kecukupan waktu pekerjaan lapangan

Kami menilai bahwa kecukupan waktu dalam
pekerjaan lapangan audit telah sesuai perencanaan
audit dan telah memadai dengan
mempertimbangkan cakupan audit dan risiko
audit. Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) celah menyelesaikaan pekerjaan
lapangan sesuai dengan tenggat waktu
penyampaian laporan yang telah di sepakati.

CATDI

(PT. TERA DATA INDONUSA Tok.

Jakarta, 25 Agustus 2025 | On Augusi 25

2925

port of the Audit Committee on the

mplem of the Provision of Audit Services
on Annual Historical Financial Information by
Public yuntants (AP) and Public Accounting

Firm (KAP). The Audit Committee of PT Tera

Data Indonusa Tbk (the Company) has luated

th plementation of the provision of audit

vices on annual historical financial information

by Heliantono and Partners asa Public

Accounting Firm (KAP) and Wen Lie as a Public
Accountant (AP) hereinafter referred to as "KAP
& AP" as Independent Auditors who audited the
onsolidated financial statements of PT Tera Data

Tbk for the fiscal year ended

ccember 2024.

Or the

during the audit, the foll

c conveyed

|. Conformity of audit implementation by AP
and KAP with applicable audit standards.

Ihat the AP and KAP

have

conducted an audit of the Company's financial
lements for the financial ycar 2024 in
tecordance with applicable — Accounting

Standards in Indonesia and provide an opinion

Lon the audit standards set by the
resian Institute of Certified Public
Yecountants (TAPI)
Adeguacy of ficldwork time
that the adeguacy of time in audit
s In accordance with audit planning

s been adeguate by considering the scope
c audit and audit risk. The Public
ntant (AP) and Public Aceounti

(KAP) have fieldwork in

Firm

completed the

nce with the agreed deadline tor

acc

submitting the report

SXOO visiPROo
Page 3 OCR 0.885
| —e

3.

Demikian kami

Pengkajian cakupan jasa yang diberikaan dan
kecukupan uji petik

Audit dilakukan dengan melaksanakan prosedur
audit untuk memperoleh bukti audit tentang angka
angka dan pengungkapan dalam laporan
keuangan konsolidasi Perseroan. Sebelum memilih
prosedur audit, auditor melakukan pengecekan
pengendalian audit internal guna mendukung
dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan konsolidasi Perseroan yang wajar.

Uji petik dilakukan sebagai salah satu prosedur
pengkajian substantif untuk akun — akun seperti:
pendapatan, beban prosedur — pemeriksaan
penambahan asset tetap, utang bank dan peristiwa
setelah tanggal pelaporan. Uji petik dilakukan
berdasarkan pertimbangan auditor dengan
mempertimbangkan tingkat risiko salah saji
terhadap keseluruhan populasi yang ada.
Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa uji
petik yang telah dilakukan mencakupi untuk
mendukung kesimpulan dan sepanjang
pengetahuan komite audit, tidak ditemukan hal —
hal yang bertentangan karena AP dan KAP telah
memiliki bukti yang cukup dan tepat untuk
menjadi basis opini audit.

Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh
AP dan KAP

Jurnal penyesuaian dan/ atau hal — hal yang
ditemukan telah dikomunikasikan dengan
manejemen Perseroan selama audit berlangsung
dan Perseroan telah mencatat jurnal penyesuaian
yang diperlukan.

sampaikan, atas perhatiannya

diucapkan terima kasih

Hormat Kami |
PT Tera Data Indonusa Tbk

Alpii no K anjaya
Ketua Komite Audit | |

PT. Tera Data Indonusa Tbk.

M Ne 017 / RW OC kung Beircit

CATDI

(PT. TERA DATA NDONUSA TOK.

Asscssment of the scope of services rendered
and the adeguacy of the sample test

vas conducted by performing audit
procedures to obtain audit evidence about the
gur and diselosures in the Company's

onsolidated financial statements. Before

eleet udit procedures. the auditor checks

the internal audit controls to support the

preparation and fair presentation of the
ompany's consolidated Financial statements

Petition t performed as one of the
ubstanti review procedures for accounts
uch revenue, expenses. fixed asset
riditions, bank loans and events after the
reporting date. The selection test is carricd out
based on the auditor's judgement by
onsidering the level of risk of misstatement

gainst the entire population. Based on the

discussion, it is coneluded that the sampling

est that has been carried out covers to support
the conclusion and to the best of the audit
»mmittee's knowledge. there are no
contradictory matters found £ use AP and
KAP have sufficient and appropriate evidence
o form the basis of the audit opinion

The improvement provided by AP and KAP

Th 'ent journals and/or matters found
'ave been communicated with the Company's

nanagement during the audit and the Company

'as recorded the necessary adjustment journals

hus. we convey, thank you for kind attention

JXOO visiPRo

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.19 MB
Published27 Aug 2025
Pages3
Characters8,454
Text sourceOCR
OCR confidence0.885

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Tera Data Indonusa Tbk p.1 ×37
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
unresolved org PT. TERA DATA NOONUSA Tok. p.1
unresolved person Michael Sugiarto · Direktur Dtama President Dircctor p.1
unresolved org Financial Services Authority p.1
unresolved org Indonesia Stock Exchange p.1
unresolved org Heliantono dan Rekan p.2
unresolved — Wen Lie · Akuntan Publik p.2
unresolved org PT. TERA DATA INDONUSA Tok. p.2
unresolved org Tera Data Tbk p.2 ×2
unresolved org Jurnal p.3
unresolved org PT. TERA DATA NDONUSA TOK. Asscssment p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result