Skip to content
Back to announcement

20260618_AXIO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32102127_lamp1.pdf

Other Text extracted AXIO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.893
| ——..A

NoRef : 0004/ TDI - CRCS/VI/2026
Lampiran : Terlampir

Kepada Yth | I«

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal |

Otoritas Jasa Keuangan | the Indonesi:

CAT DI

(PT. TERA DATA INOONUSA Tok,

Jakarta, 18 Juni 2026 | On June 18, 2026

ve Chief of the Capital Market Supervisory

Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo — Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 — 4

Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi
Komite Audit PT Tera Data Indonusa Tbk

(Perseroan) — Terhadap

2025.

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 9/2023”),
dengan ini kami menyampaikan laporan Hasil Evaluasi
Komite Audit PT Tera Data Indonusa Tbk terhadap

Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit

keuangan historis Perseroan tahun
sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas
diucapkan terima kasih.

Hormat kami | Regards
PT Tera Data Indonusa Tbk

ATI

Michael iarto
Direktur Utama | President Director

Tembusan Yth | CC: 1. Direktur Direktoran Penilaian Kenangan Perusahaan Sektor Riil, OIK
Financial Assesment «

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Pelaksanaan
Pemberian Jasa Audit Akuntan Publik
(AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
atas Informasi Keuangan Historis Tahun

oleh Kantor
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan atas informasi

perhatiannya

Submission of Audit Committee Evaluation

ort of PT Tera Data Indonusa Tbk (the
Company) on the plementation of the
Provision of Audit Services of Public

Accountants (AP) and Public Accounting Firms

(KAP) for Historical Financial Information in

With due respect,

compliance with the provisions of F al

ervices Authority Regulation No. 9 of 2023 on

ec Use of Publie Accountants and Public
ounti irms in Financial Services Activities

OJK 9/2023”), we hereby submit the report on

ic Audit Committee's Evaluation of PT Tera
Data Indonusa Tbk regarding the Provision of
Audit Services by the Public Accounting Firm
Heliantono and Partners on the Company's
historical financial information for the financial
vear 2025

as altached

1us we convey, thank you for kind attention

Director of the Directorate of
cial Services Authority's (OIK)

3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 — Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2

Indonesia Stock Exchz

PT. Tera Data Indonusa Tbk.

Wisma EXA JL Inspeksi PAMINo. 168, RT 017 / RW 004, Cakung Barat

Jakarta Timur 13910, Indonesia | 462 212246 1001

SxOO | visiPRo
Page 2 OCR 0.932
CATDI

PT. TERA DATA INODNUSA Tok,

Jakarta, 18 Juni 2026 | On June 18, 2026

LAPORAN HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT
ATAS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
OLEH AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Yudit Committee Es

Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap
Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi
Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Public
(AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite
Audit PT Tera Data Indonusa Tbk (Perseroan) telah
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan
oleh Heliantono dan Rekan sebagai Kantor Akuntan
Publik (KAP) dan Ferry Adang sebagai Akuntan
Publik (AP) selanjutnya disebut “KAP & AP”, selaku
Auditor Independen yang melakukan audit laporan
keuangan konsolidasi PT Tera Data Indonusa Tbk
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2025.

Berdasarkan evaluasi dan pemahaman kami dari hasil
pertemuan dan komunikasi dengan tim KAP & AP
selama pelaksanaan audit,

dapat disampaikan

beberapa hal — hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan

KAP dengan standar audit yang berlaku.

Komite Audit menilai bahwa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan
penugasan audit sesuai dengan Standar Audit

yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik

PT. Tera Data Indonusa Tbk.

Wisma

akarta Timu

JL Ir kung Barat

Annual Fin

he Public Accountant and Public
incial Statements

Audit Committee Report on the Evaluation of the

Audit Services for Annual Historical
icial Information by Public Accountants(AP)

d Public Accounting Firms (KAP). The Audit

Committee of PT Tera Data Indonusa Tbk (the

Company) has conducted an evaluation of the

provision of audit services on the annual historical

inancial information by Heliantono and Partners

as the Public Accounting Firm (KAP) and Ferry

Adang as the Public Accountant (AP) — hereinafter

erred to as “KAP & AP" acting as the

Independent Auditors who audited the consolidated
financial statements of PT Tera Data Indonusa Tbk
for the financial year ending on December 31

2025

Based on our evaluation and understanding of the
vutcomes of meetings and communications with
he KAP & AP team during the audit, we would
like to highlight the following points

1. Conformity of audit implementation by AP

and KAP with applicable audit standards.

he Public

Ihe Audit Committee considers that

Land the Public

Accounting Firm have

carried out the audit engagement in accordance

Standards established by the

Page 3 OCR 0.895
pe

PT. Tera Data Indonusa T!

Indonesia (IAPI). Pelaksanaan audit dilakukan

secara independen dan profesional untuk
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan konsolidasian Perseroan telah disajikan
secara wajar dalam semua hal yang material
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku di Indonesia.

Kecukupan waktu pekerjaan lapangan

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Komite

Audit berpendapat bahwa perencanaan dan
pelaksanaan pekerjaan audit telah dilakukan
secara efektif dengan alokasi waktu

Seluruh

yang

memadai. tahapan audit, termasuk
pekerjaan lapangan, penyelesaian prosedur audit,
dan penyampaian hasil audit, telah dilaksanakan
sesuai dengan jadwal yang disepakati tanpa

mengurangi kualitas proses audit yang dilakukan.

Pengkajian cakupan jasa yang diberikaan dan

kecukupan uji petik

Audit dilakukan dengan melaksanakan prosedur
audit untuk memperoleh bukti audit tentang angka
— angka dan pengungkapan dalam laporan
Perseroan. Sebelum

keuangan konsolidasi

memilih prosedur audit, auditor melakukan
pengecekan pengendalian audit internal guna
mendukung dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang
wajar.

Uji sampling dilakukan sebagai salah satu
prosedur pengkajian substantif untuk akun — akun
seperti: pendapatan, beban prosedur pemeriksaan

penambahan asset tetap, utang bank dan peristiwa

16 100

kung Barcit

idit procedures, and

ditic fixed

(PT TERA DATA INODNUSA Tok,

A

mnesian Institute of Public Aecountants (TAPI)
as conducted independently and

yas consolidated cial statements

e 1 od fairly in all material respects

Cc ce with the financial accounting
idards applicable in Ind

cy of ficldwork time

n the evaluation carried out, the Audit

the opinion that the planning and

, e audit work were carried out

sufficient

me allocated. All stages

he audit, including fieldwork, the completion of

the presentation of audit

ings, were carried out in accordance with the

without compromising the guality

»rocess

Assessment of the scope of services rendered

and the adeguacy of the sample test

L was conducted by performing audit

c res to obtain audit

evidence regarding the

:ures and disclosures in the Company's

cd financial statements. Before selecting

the auditors assessed the

ipany's internal control system to support the

varation and fair presentation of the Company's

isolidated financial statements

was carried out as one of the

yrocedures for accounts such as

penses, procedures for examining

assets. bank borrowings and

Page 4 OCR 0.889
PT. Tera Data Indonusa Tbk.

ee —

setelah tanggal pelaporan. Uji petik dilakukan

berdasarkan pertimbangan auditor dengan
mempertimbangkan tingkat risiko salah saji
terhadap keseluruhan populasi yang ada.
Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa uji
petik yang telah dilakukan mencakupi untuk
mendukung kesimpulan — dan sepanjang
pengetahuan komite audit, tidak ditemukan hal —
hal yang bertentangan karena AP dan KAP telah
memiliki bukti yang cukup dan tepat untuk

menjadi basis opini audit.

4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh
AP dan KAP

Selama proses audit berlangsung, Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik secara aktif
menyampaikan temuan, masukan, maupun
penyesuaian yang diperlukan kepada Manajemen
Perseroan. Komunikasi yang terjalin berlangsung
secara terbuka dan konstruktif sehingga seluruh
hal yang memerlukan tindak lanjut dapat
diselesaikan dengan baik. Perseroan juga telah
menindaklanjuti penyesuaian dan rekomendasi
yang relevan sesuai dengan kebutuhan penyajian

laporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan,
Komite Audit menyimpulkan bahwa Akuntan Publik
Ferry Adang dan Kantor Akuntan Publik Heliantono
& Rekan telah melaksanakan jasa audit atas laporan
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2025 secara
independen, objektif, profesional, dan sesuai dengan

standar yang berlaku. Kualitas pelaksanaan audit

PAM No. 168
ndonesia | 462 21

04. Cakung Barat

CAT DI

PT TERA DATA INDONUSA Tok.

Cc reporting date ng was
r ul based on the audi udgement
aking into account the level of misstatement risk

population. Based on the discussion

l

coneluded that the sampling tests carried out
nl to support the conelusions and, to
cst of the Audit Committee's knowledge, no

iconsistencies were found as the AP and KAP had

id appropriate evidence to form the

of the audit opinion.

4. Recommendations for improvement

provided by thc AP and KAP

the audit process, the Public Accountant
the Public Accounting Firm actively
unicated their findings. feedback and any

adjusiments to the Company's
emenl. Communication was open and

siructivc, enSuring that all matters reguiring

w-tp were resolved satisfactorily. The

also implemented the relevant

ments and recommendations in accordance
vith the reguirements for the presentation of

cial statements

3ased on the results of the evaluation carried out,

l kudit Committee coneludes that Public
Accountant Ferry Adang and the Public
kecounting Firm Heliantono & Partners have
performed the audit of the Company's consolidated

ancial statements for the financial year ended

. in an independent. objective

yrofessional manner, and in accordance with

SxDO VIiSIPRO
Page 5 OCR 0.801
| —

dinilai memadai untuk mendukung keandalan laporan
keuangan Perseroan serta penerapan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih. -

Hormat Kami | Kc

PT Tera Data Indonusa Tbk

Ketua Komite Audit | hairma 01 the Audit Committee

PT. Tera Data Indonusa Tbk.

CATDI

PT. TERA DATA INONUSA TOK.

le standards. The guality of the audit work
ned adeguate to support the reliability of the
kancial statements and — the

good — corporate — governance

conveyed tI

s: Ihank you for your

JXOO visiPROo

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.73 MB
Published18 Jun 2026
Pages5
Characters10,908
Text sourceOCR
OCR confidence0.882

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Tera Data Indonusa Tbk p.1 ×43
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
possible org PT. Tera Data Indonusa T p.3
unresolved org PT. TERA DATA INOONUSA Tok p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan p.1
unresolved org PT. TERA DATA INODNUSA Tok p.2 ×2
unresolved org Heliantono dan Rekan p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan p.4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono p.4
unresolved org PT TERA DATA INDONUSA Tok. Cc p.4
unresolved org Firm Heliantono & Partners p.4
unresolved org PT. TERA DATA INONUSA TOK. p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result