Back to announcement
20240710_BINO_Perubahan Profesi Penunjang_31682293_lamp1.pdf
Other Text extracted BINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT. PERMfl PLASINDO, Tbk
Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178
KEPUTUSAN D E W A N K O M IS A R IS
PT PER M A PLASINDO TBK
TEN TA N G
PEN U N JU K A N A K U N T A N PUBLIK
007/DIRKOM/PP/VII/2024
Dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan
dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit, dengan ini Dewan Komisaris
Perseroan menunjuk Akuntan Publik guna melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan
konsolidasian PT Perma Plasindo Tbk Tahun Buku 2024, sebagai b e rik u t:
Akuntan Publik
Nama : Helli Isharyanto Budi Susetyo
Register No AP : 1021
Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-417/PM.22/2018
Jakarta, 10 Juli 2024
Willianto Ismadi
Komisaris Utama
Chris Hariianto Henekv Taner
Komisaris Komisaris Independen
B a rite * 1LYRA
m . DX^ M® Weft* UNEX PaPeO
&
Page 2
PT. PERMA PLASINDO. Tbk
Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. *62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178
R E K O M E N D A S I K O M IT E A U D IT PT P E R M A PLASINDO TBK
D A L A M PEN U N JU K A N A K U N T A N PUBLIK D A N /A T A U
KANTO R A K U N T A N PUBLIK
No. 008/KOMAUDIT/PP/VII/2024
Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik
("KAP") u n tu k a u d it atas inform asi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, kami
m erekom endasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Adapun pertim bangan dalam rekom endasi terhadap AP dan KAP dim aksud sebagai berikut:
1. Independensi AP, KAP & Orang Dalam KAP
Dalam m em berikan jasa, AP dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono telah bebas dari
benturan kepentingan dan independent sebagaimana dim aksud dalam undang-undang
m engenai Akuntan Publik.
2. Ruang Lingkup Audit
a. M elakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anak
yang disusun Perusahaan untuk m em berikan pendapat atas kewajaran dalam
penyajian laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan
Indonesia.
b. Pelaksanaan a u d it yang berdasarkan Standar A u d it yang ditetapka n oleh In s titu t
Akuntan Publik agar hasil au d it bebas dari kesalahan penyajian m aterial.
c. M engum pulkan b ukti aud it yang cukup dan te p a t untuk m enyediakan suatu basis
dalam m em berikan pendapatnya.
3. Imbalan Jasa Audit
a. M em p e rh a tika n penawaran harga yang diberikan oleh KAP Kanaka Puradiredja,
Suhartono, dengan AP Helli Isharyanto Budi Susetyo, m e n u ru t pandangan kami
term asuk dalam nilai kew ajaran.
4. Keahlian dan Pengalaman AP, KAP & Tim Audit dari KAP
a. AP, KAP dan Tim A u d it berpengalam an atas aud it te ru ta m a di sektor Pasar M odal. KAP
juga m em punyai reputasi yang bagus di bidang jasa audit.
5. Metodologi Teknik dan Sarana Audit yang digunakan KAP
a. M em aham i bisnis dan resiko yang te rk a it dengan laporan keuangan
b. Pendekatan sistem pengendalian internal, hal ini u n tu k m e n g e va lu a si:
i. Proses te kn o lo g i inform asi
ii. Proses akutansi dan pengendalian intern
iii. Proses penyusunan laporan keuangan
?LYRA LINEX
Barilek DX^ N PaPefc
Page 3
FT. PERMA PLASINDO, Tbk
Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178
iv. Pengujian atas pengendalian in tern
Evaluasi atas teknologi inform asi dilakukan un tu k m em astikan pengendalian yang
dilakukan oleh sistem inform asi yang te ru ta m a berhubungan dengan akurasi laporan
keuangan telah berjalan secara efe ktif.
Pendekatan audit dan b u k ti-b u k ti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian risiko
terp a d u te rse b u t di atas dan tim audit m enerapkan suatu strategi yang paling e fe k tif dan
efisien.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terim a kasih.
H orm at Kami,
Jakarta, 10 Juli 2024
Hengky Taner
Ketua Kom ite A udit
Tembusan :
Anggota Komite Audit
Unit Audit Internal
?LYRA
B an tex
m . < m > PaPeG* L W E X
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. PERMfl PLASINDO
p.1
unresolved
org
PER M A PLASINDO TBK
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.1
unresolved
—
Register No AP
p.1
unresolved
—
Chris Hariianto
p.1
unresolved
—
B a rite *
p.1
unresolved
—
m . DX^ M®
p.1
unresolved
org
P E R M A PLASINDO TBK
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.