Skip to content
Back to announcement

20240710_BINO_Perubahan Profesi Penunjang_31682293_lamp1.pdf

Other Text extracted BINO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1
             PT. PERMfl PLASINDO, Tbk
             Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178




                                        KEPUTUSAN D E W A N K O M IS A R IS
                                               PT PER M A PLASINDO TBK
                                                             TEN TA N G
                                         PEN U N JU K A N A K U N T A N PUBLIK
                                                   007/DIRKOM/PP/VII/2024


Dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan
dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit, dengan ini Dewan Komisaris
Perseroan menunjuk Akuntan Publik guna melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan
konsolidasian PT Perma Plasindo Tbk Tahun Buku 2024, sebagai b e rik u t:


Akuntan Publik

Nama                                    : Helli Isharyanto Budi Susetyo

Register No AP                          : 1021

Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-417/PM.22/2018




                                                 Jakarta, 10 Juli 2024




                                                   Willianto Ismadi
                                                   Komisaris Utama




Chris Hariianto                                                                                     Henekv Taner
Komisaris                                                                                           Komisaris Independen




B a rite *    1LYRA
                                  m . DX^ M®                                        Weft* UNEX PaPeO
                                                                                                &
Page 2
               PT. PERMA PLASINDO. Tbk
               Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. *62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178




                      R E K O M E N D A S I K O M IT E A U D IT PT P E R M A PLASINDO TBK
                          D A L A M PEN U N JU K A N A K U N T A N PUBLIK D A N /A T A U
                                                KANTO R A K U N T A N PUBLIK
                                                 No. 008/KOMAUDIT/PP/VII/2024


 Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik
   ("KAP") u n tu k a u d it atas inform asi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, kami
         m erekom endasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono


Adapun pertim bangan dalam rekom endasi terhadap AP dan KAP dim aksud sebagai berikut:


    1.    Independensi AP, KAP & Orang Dalam KAP
          Dalam m em berikan jasa, AP dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono telah bebas dari
          benturan kepentingan dan independent sebagaimana dim aksud dalam undang-undang
          m engenai Akuntan Publik.
    2.    Ruang Lingkup Audit
          a.    M elakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anak
                yang     disusun       Perusahaan          untuk      m em berikan          pendapat        atas     kewajaran         dalam
                penyajian laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan
                Indonesia.
          b.    Pelaksanaan a u d it yang berdasarkan Standar A u d it yang ditetapka n oleh In s titu t
                Akuntan Publik agar hasil au d it bebas dari kesalahan penyajian m aterial.
          c.    M engum pulkan b ukti aud it yang cukup dan te p a t untuk m enyediakan suatu basis
                dalam m em berikan pendapatnya.
    3.    Imbalan Jasa Audit
          a.    M em p e rh a tika n penawaran harga yang diberikan oleh KAP Kanaka Puradiredja,
                Suhartono, dengan AP Helli Isharyanto Budi Susetyo, m e n u ru t pandangan kami
                term asuk dalam nilai kew ajaran.
   4.     Keahlian dan Pengalaman AP, KAP & Tim Audit dari KAP
          a.   AP, KAP dan Tim A u d it berpengalam an atas aud it te ru ta m a di sektor Pasar M odal. KAP
               juga m em punyai reputasi yang bagus di bidang jasa audit.
   5.     Metodologi Teknik dan Sarana Audit yang digunakan KAP
          a.    M em aham i bisnis dan resiko yang te rk a it dengan laporan keuangan
          b.    Pendekatan sistem pengendalian internal, hal ini u n tu k m e n g e va lu a si:
                i.         Proses te kn o lo g i inform asi
               ii.         Proses akutansi dan pengendalian intern
               iii.       Proses penyusunan laporan keuangan




               ?LYRA                                                                                   LINEX
Barilek                                           DX^           N                    PaPefc
Page 3
              FT. PERMA PLASINDO, Tbk
              Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178




               iv.              Pengujian atas pengendalian in tern
           Evaluasi atas teknologi               inform asi dilakukan             un tu k    m em astikan         pengendalian          yang
           dilakukan oleh sistem inform asi yang te ru ta m a berhubungan dengan akurasi laporan
           keuangan telah berjalan secara efe ktif.
           Pendekatan audit dan b u k ti-b u k ti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian risiko
           terp a d u te rse b u t di atas dan tim audit m enerapkan suatu strategi yang paling e fe k tif dan
           efisien.




  Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terim a kasih.




      H orm at Kami,

      Jakarta, 10 Juli 2024




      Hengky Taner
      Ketua Kom ite A udit




     Tembusan :
        Anggota Komite Audit
        Unit Audit Internal




             ?LYRA
B an tex
                                 m         .                        < m >         PaPeG*            L W     E X

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.41 MB
Published12 Jul 2024
Pages3
Characters6,129
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Perma Plasindo Tbk p.1 ×6
linked person Hengky Taner p.3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible person Willianto Ismadi p.1
possible org Kanaka Puradiredja p.2 ×5
unresolved org PT. PERMfl PLASINDO p.1
unresolved org PER M A PLASINDO TBK p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan p.1
unresolved — Register No AP p.1
unresolved — Chris Hariianto p.1
unresolved — B a rite * p.1
unresolved — m . DX^ M® p.1
unresolved org P E R M A PLASINDO TBK p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result