Skip to content
Back to announcement

20240703_DMND_Perubahan Profesi Penunjang_31679100_lamp5.pdf

Other Text extracted DMND

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 14

Page 1 OCR 0.915
kpih6!

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants

35" Floor Jakarta Mori Tower

40-41, Jl. Jend. Sudirman

Jakarta 10210

Indonesia

162 (21) 574 2833 /574 2888

Mr. Philip Min Lih Chen
President Director

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One
Lt. 15 Unit 03 & 05

Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Karet Tengsin Tanah Abang
Jakarta Pusat — 10220

1 July 2024

Dear Mr. Chen

Surat perikatan audit laporan keuangan
konsolidasian — 31 Desember 2024

Surat ini menegaskan pemahaman kami atas
perikatan untuk melaporkan hasil audit kami atas
laporan keuangan konsolidasian

PT Diamond Food Indonesia Tbk. (selanjutnya
disebut "Perseroan”) dan entitas anak, yang terdiri
dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal
31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian,
laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan
laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas
laporan keuangan, yang terdiri dari informasi
kebijakan akuntansi material dan informasi
penjelasan lainnya.

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk
menyatakan opini apakah penyajian laporan
keuangan konsolidasian, dalam semua hal yang
material, sesuai dengan Standar Akuntansi

ie Aconurtants, an Indonasian partnership and a member firm ef the KPIMG global organization of
vate English company Iiitec by guarantee

Ih KPMG International Limited,

Ref. No.: L-116/MUT/VII/24

Consolidated financial statements audit
engagement letter — 31 December 2024

This letter confirms our understanding of our
engagement to report upon our audit of the
Jinancial statements of PT Diamond Food
Indonesia Tbk. (the “Company”) and subsidiaries,
which comprise the consolidated statement of
Jinancial position as of 31 December 2024, the
consolidated statemenis of profit or loss and other
comprehensive income, changes in eguity, and
cash flows for the year then ended, and notes,
comprising material accounting policies and other
explanatory information.

We will conduct the audit in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public
Accountants with the objective af expressing an
opinion as to whether the presentation of the
consolidated financial statements, in all material

Licanse No. : 91G/KM.1/2014
Page 2 OCR 0.940
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 3I Desember 2024/

kkm:

Keuangan di Indonesia. Standar Audit
mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika
serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk
memperoleh keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan konsolidasian bebas dari
kesalahan penyajian material. Suatu audit
melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan
konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung
pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas
risiko kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan
oleh kecurangan maupun kesalahan. Suatu audit
juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran
estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen,
serta pengevaluasian atas penyajian laporan
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Kecuali dinyatakan lain, laporan keuangan
konsolidasian akan disajikan dalam jutaan Rupiah
dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Laporan kami akan ditujukan kepada para
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan. Kami tidak dapat memberikan jaminan
bahwa kami akan memberikan opini wajar tanpa
pengecualian. Mungkin terdapat keadaan yang
menyebabkan kami perlu memodifikasi laporan
kami atau mengundurkan diri dari perikatan.
Dalam keadaan tersebut, temuan atau alasan kami
untuk mengundurkan diri dari perikatan akan kami
komunikasikan kepada para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan setuju untuk mendapatkan persetujuan
kami sebelum mencantumkan laporan auditor kami
atau membuat acuan kepada kami dalam sebuah
dokumen. Perseroan akan mengungkapkan kepada
kami semua dokumen, termasuk laporan tahunan
dan laporan publikasi, yang berisi atau disajikan
bersama laporan keuangan konsolidasian auditan
dan laporan auditor kami atau yang akan membuat
acuan kepada kami. Apabila dokumen tersebut
tidak tersedia sampai setelah tanggal laporan
auditor kami, manajemen akan memberikan
representasi tertulis bahwa versi final dokumen

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

respecis, conforms with Indonesian Financial
Accounting Standards. The Standards on Auditing
reguire that we comply with ethical reguirements
and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the
consolidated financial statements are free from
material misstatement. An audit involves
performing procedures to obtain audit evidence
about the amounts and disclosures in the
consolidated financial statements. The procedures
selected depend on the auditors' judgment,
including the assessment of the risks of material
misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error. An audit
also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management, as
well as evaluating the overall presentation of the
consolidated financial statements. Unless
otherwise indicated, the consolidated financial
statements will be presented in millions of Rupiah
and in the Indonesian and English languages.

Our report will be addressed to the Shareholders,
the Board of Commissioners and the Directors of
the Company. We cannot provide assurance that
an ungualified opinion will be rendered,
Circumstances may arise in which it is necessary
For us to modify our report or withdraw fiom the
engagement. In such circumstances, our findings
Or reasons for withdrawal will be communicated to
the Shareholders, the Board of Commissioners and
the Directors.

The Company agrees to obtain our approval before
including our auditors' report or making reference
to us in adocument. The Company will disclose to
us all documents, including annual report and
published reports, that will contain or accompany
the audited consolidated financial statements and
our auditors' report or that will make reference to
us. When the documents will not be available until
after our auditor 's report date, management will
provide written representation that the final
version of the documents will be provided to us
once available and prior to the issuance. We shall
Page 3 OCR 0.935
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian— 31 Desember 2024/

kpihe!

tersebut akan diberikan kepada kami saat tersedia
dan sebelum penerbitannya. Kami akan membaca
informasi lain yang terdapat dalam dokumen
tersebut untuk mengidentifikasi adanya
ketidakkonsistensian material, jika ada, dengan
laporan keuangan konsoldiasian auditan. Perseroan
mengetahui dan mengerti bahwa kami tidak
memiliki tanggung jawab khusus atas penyajian
atau ketepatan informasi lain tersebut, dan audit
kami tidak termasuk pelaksanaan prosedur untuk
bisa menyimpulkan bahwa informasi lain tersebut
adalah benar.

Perseroan menyetujui bahwa seluruh catatan,
dokumentasi dan informasi yang kami perlukan
dalam rangka audit akan disediakan bagi kami,
seluruh informasi yang material akan diungkapkan
kepada kami, dan kami akan memperoleh
kerjasama penuh dari staf Perseroan. Sebagaimana
diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kami akan
melakukan permintaan keterangan secara khusus
pada manajemen atas representasi-representasi
yang disajikan dalam laporan keuangan
konsolidasian dan efektivitas pengendalian intern,
dan manajemen harus memberikan surat
representasi atas hal-hal tersebut. Tanggapan
manajemen atas permintaan keterangan kami,
representasi tertulis dan hasil pengujian audit kami,
merupakan bagian dari bukti audit yang akan kami
andalkan sebagai dasar untuk memberikan opini
atas laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen Perseroan mengetahui dan mengerti
bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Manajemen juga
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan
memastikan bahwa Perseroan mematuhi hukum
dan peraturan yang berlaku bagi aktivitas
Perseroan, untuk mencegah dan mendeteksi
kecurangan, untuk menerapkan kebijakan
akuntansi yang tepat, dan untuk menyelenggarakan
serta mempertahankan pengendalian intern atas
pelaporan keuangan yang efektif untuk

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

read other information included in the documents
to identify material inconsistencies, if any, with the
dudited consolidated financial statements. The
Company acknowledges and understands that we
have no specific responsibility for determining
whether the other information is properly stated,
and our audit does not include the performance of
procedures to corroborate such other information.

The Company agrees that all records,
documentation, and information we reguest in
connection with our audit will be made available
to us, that all material information will be
disclosed to us, and that we will have the full
cooperation of the Company 's personnel. As
reguired by Standards on Auditing established by
the Indonesian Institute of Certified Public
Accountants, we will make specific inguiries of
management about the representations embodied
in the consolidated financial statemenis and the
effectiveness of internal control, and management
will have to provide a representation letter about
these matters. The responses to our inguiries, the
written representations and the results of audit
lests, among other things, comprise the evidential
matter we will rely upon in forming an opinion on
the consolidated financial statements.

Management of the Company acknowledges and
understands that they have responsibility for the
preparation and fair presentation of the
consolidated financial statements in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.
Management also is responsible for identifying and
ensuring that the Company complies with laws and
regulations applicable to its activities, for
preventing and detecting fraud, for adopting sound
accounting policies, and for establishing and
maintaining effective internal control over
Jinancial reporting to enable the preparation of
consolidared financial statements that are free
Page 4 OCR 0.936
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kpmb!

memungkinkan penyusunan laporan keuangan
konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan.

Audit kami direncanakan dan dilaksanakan untuk
memperoleh keyakinan memadai, namun bukan
keyakinan absolut bahwa laporan keuangan
konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan. Keyakinan absolut tidak dapat
dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik
kecurangan. Oleh karena keterbatasan bawaan dari
audit, bersama dengan keterbatasan bawaan dari
pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak
dapat dihindarkan bahwa kesalahan penyajian
material mungkin tidak terdeteksi, meskipun audit
direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Selain itu, audit tidak
dirancang untuk mendeteksi hal-hal yang tidak
material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Sejauh kami menemukannya, kami akan
menyampaikan kepada manajemen mengenai
kesalahan material dan hal-hal yang menyangkut
kecurangan atau tindakan pelanggaran hukum.
Selanjutnya, sejauh kami menemukannya, kami
akan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi mengenai kecurangan dan tindakan
pelanggaran hukum yang melibatkan manajemen
senior, kecurangan yang menurut pertimbangan
kami menyebabkan kesalahan penyajian material
terhadap laporan keuangan konsolidasian
Perseroan, dan tindakan pelanggaran hukum,
kecuali jika jelas tidak bersifat signifikan dan
karenanya tidak dikomunikasikan kepada Dewan
Komisaris dan Direksi.

Mengingat pentingnya representasi manajemen
terhadap pelaksanaan yang efektif dari jasa yang
kami berikan, Perseroan akan membebaskan
Siddharta Widjaja & Rekan, entitas KPMG lainnya
dan stafnya dari segala tuntutan, kewajiban, dan
biaya serta beban yang berkaitan dengan jasa kami

Consolidated financial statemenis audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

Jiom material misstatement, whether due to fraud
Or error.

Our audit is planned and performed to obtain
reasonable, but not absolute assurance about
whether the consolidated financial statements are
Jree of material misstatement, whether due to fraud
or error. Absolute assurance is not attainable
because of the nature of audit evidence and the
characteristics of fraud, Because of the inherent
limitations of an audit, together with the inherent
limitations of internal controls, there is an
unavoidable risk that some material misstatements
may not be detected, even though the audit is
properly planned and performed in accordance
with Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public
Accountants. Also, an audit is not designed to
detect matters that are immaterial to the
consolidated financial statements.

To the extent that they come to our attention, we
will inform management about any material errors
and any instances of fraud or illegal acts. Further,
fo the extent that they come to our attention, we
will inform the Board of Commissioners and the
Directors about fraud and illegal acts that involve
senior management, fraud that in our judgment
causes a material misstatement of the consolidated
financial statements of the Company, and illegal
acts, unless clearly inconseguential, that have not
otherwise been communicated to the Board of
Commissioners and the Directors.

Because of the importance of management 's
representations to the effective performance of
our services, the Company will release Siddharta
Widjaja & Rekan, other KPMG entities and their
personnel from any claims, liabilities, costs and
expenses relating to our services under this letter
Page 5 OCR 0.945
Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian
Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

kpihe!

dalam surat ini yang diakibatkan oleh representasi
yang keliru dalam surat representasi yang
disebutkan di atas.

Dalam menyetujui surat perikatan ini, anda
mengakui bahwa mempertahankan staf yang
berkualitas merupakan hal yang penting bagi
kualitas pekerjaan kami dan jasa kami kepada anda.
Anda juga mengakui bahwa hubungan kami dan
anda adalah didasarkan pada saling percaya dan
kerahasiaan. Oleh karena itu, anda setuju bahwa
anda tidak akan meminta staf kami yang ditugaskan
dalam perikatan ini untuk bekerja pada anda atau
menawarkan pekerjaan kepada staf kami yang
ditugaskan dalam perikatan ini.

Dalam merencanakan dan melaksanakan audit,
kami akan mempertimbangkan pengendalian intern
Perseroan guna menentukan sifat, waktu dan
lingkup prosedur audit kami dengan tujuan untuk
menyatakan opini atas laporan keuangan
konsolidasian dan bukan untuk memberikan
keyakinan atas pengendalian intern.

Dalam melakukan penilaian risiko audit, kami
mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk merancang prosedur
audit yang sesuai, tetapi bukan untuk tujuan
menyatakan opini atas keefektifan pengendalian
intern Perseroan. Namun kami akan
menyampaikan kepada anda secara tertulis
mengenai kekurangan signifikan dalam
pengendalian intern yang berkenaan dengan audit
laporan keuangan konsolidasian yang kami
identifikasi selama proses audit.

Kertas kerja dalam perikatan ini adalah milik
Siddharta Widjaja & Rekan. Dalam hal sehubungan
dengan panggilan pengadilan atau proses hukum
lainnya Siddharta Widjaja & Rekan diminta untuk
memperlihatkan dokumen-dokumen miliknya yang
berkaitan dengan perikatan ini untuk keperluan
Perseroan dalam proses atau administrasi
pengadilan dimana Siddharta Widjaja & Rekan
bukan merupakan pihak dalam perkara, Perseroan
akan membayar penggantian kepada Siddharta

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
31 Desember 2024/

1 July 2024

attributable to any misrepresentations in the
representation letter referred to above.

In accepting this engagement letter, you
recognize that retaining guality staff is important
to the guality of our work and our service to you.
You also recognize that the foundation of our
relationship with you is mutual trust and
confidence. Accordingly, you agree that you will
not solicit for employment any of our staff
assigned to your engagement, nor will you offer
employment to any of our staff assigned to your
engagement.

In planning and performing our audit, we will
consider the Company's internal control in order
to determine the nature, timing and extent of our
audit procedures for the purpose of expressing an
opinion on the consolidated financial statements
and not to provide assurance on internal control.

In making our risk assessments, we consider
internal control relevant to the Company 's
preparation of the consolidated financial
statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not
Jor the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company 's internal control.
However, we will communicate to you in writing
concerning any significant deficiencies in internal
control relevant to the audit of the consolidated
financial statements that we have identified during
the audit.

The work papers for this engagement are the
property of Siddharta Widjaja & Rekan. In the
event Siddharta Widjaja & Rekan is reguested
pursuant to subpoena or other legal process to
produce its documents relating to this engagement
for the Company in judicial or administrative
proceedings to which Siddharta Widjaja & Rekan
is not a party, the Company shall reimburse
Siddharta Widjaja & Rekan at standard billing
rates for its professional time and expenses,
Page 6 OCR 0.938
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kPihe!

Widjaja & Rekan dengan tarif tagihan standar atas
waktu dan biaya profesional, termasuk imbalan jasa
yang wajar atas jasa pengacara yang timbul
sehubungan dengan permintaan tersebut.

Meskipun menurut pertimbangan Perseroan untuk
kemudahan, rekan Siddharta Widjaja & Rekan yang
bertanggungjawab atas perikatan ini boleh
mengirimkan versi elektronik dari laporan audit
kepada Perseroan, hanya laporan versi tercetak yang
ditandatangani secara manual yang merupakan
laporan audit formal untuk dokumen Perseroan.

Selama pelaksanaan perikatan ini, kami mungkin
mendapatkan informasi yang sensitif yang belum
diketahui oleh publik berkenaan dengan usaha atau
kegiatan bisnis Perseroan (“Informasi Rahasia”).
Sehubungan dengan Informasi Rahasia, kami akan
mematuhi standar-standar kerahasiaan kami dan
badan pengatur yang berlaku, serta kewajiban yang
diberlakukan oleh hukum Indonesia dan kami akan
mematuhi pembatasan-pembatasan kerahasiaan
yang diwajibkan kepada kami oleh pihak-pihak
yang mana ketentuan-ketentuannya harus kami
patuhi.

Kami berhak untuk mematuhi ketentuan hukum
Indonesia dan badan pengatur yang berlaku atau
otoritas lain di Indonesia, yang mana ketentuan-
ketentuannya mengikat kami, untuk
mengungkapkan Informasi Rahasia.

Kami berhak untuk menggunakan Informasi
Rahasia dan untuk memberikan informasi tersebut
kepada (i) KPMG member firm lainnya dan
personil mereka dan/atau (ii) pihak lain yang
memfasilitasi administrasi bisnis kami atau
mendukung infrastruktur kami untuk (a) melakukan
prosedur penerimaan klien dan perikatan, (b) untuk
keperluan penilaian risiko internal dan (c) untuk
mendukung pemeliharaan standar mutu dan
profesional dalam pemberian jasa.

Pembatasan ini tidak berlaku di mana Informasi
Rahasia telah menjadi milik publik dan tidak akan
melarang pengungkapan kami terhadap Informasi
Rahasia di mana kami ingin mengungkapkan

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

including reasonable attorney 's fees, incurred in
responding to such reguests.

While the Siddharta Widjaja & Rekan engagement
partner may, if considered by the Company to be
convenient, send an electronic version of the audit
report to the Company, only the manually signed
hardcopy report will constitute the formal audit
report for the Company 's records.

During the course of the engagement, we may
acguire sensitive information not yet publicly
kmown concerning business or affairs of the
Company (“Confidential Information”). In relation
to Confidential Information, we shall comply with
our confidentiality standards as well as those of
any applicable regulatory body and obligations
imposed by Indonesian law and we shall adhere to
the confidentiality restrictions imposed on us by
Ihem with whose reguirements we are bound to
comply.

We shall be entitled to comply with any
reguirement of Indonesian law and any applicable
regulatory body or any other authority in
Indonesia, with whose reguirements we are bound,
to disclose Confidential Information.

We shall be entitled to use the Confidential
Information and to provide such information to

(H) other KPMG member firms and their personnel
and/or (ii) other parties who facilitate the
administration of our business or support our
infrastructure in order to (a) perform client and
engagement acceptance procedures, (b) for
purposes of internal risk assessments and (c) to
Support the maintenance of guality and
professional standards in the delivery of services.

These restrictions shall not apply where
Confidential Information has properly entered the
public domain and shall not prohibit our
disclosure of Confidential Information where we
Page 7 OCR 0.934
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kkihb:

kepada pihak asuransi penjamin profesi atau para
penasihat kami, dalam hal tersebut kami boleh
mengungkapkannya hanya dengan cara rahasia.

Dalam klausul ini, data pribadi berarti setiap

informasi yang berkaitan dengan seorang individu.

a) Dalam menyediakan data pribadi kepada
kami, anda menegaskan bahwa anda telah
mematuhi hukum yang berlaku.

b) Kami akan memperoleh otorisasi anda
untuk mengolah data pribadi atas nama
anda, bilamana pengolahan tersebut
merupakan bagian yang diperlukan dari
pemberian jasa kami. Di luar itu, kami
akan bertindak sesuai instruksi anda pada
saat mengolah data pribadi anda, kecuali
diwajibkan oleh hukum atau perintah
pengadilan atau lembaga arbitrase yang
berwenang.

c) Dalam mengolah data pribadi, kami akan
melakukan tindakan teknis dan
kelembagaan yang sesuai yang dirancang
untuk melindungi data pribadi terhadap
pengolahan data oleh pihak yang tidak
berwenang atau melanggar hukum dan
terhadap kehilangan yang tidak disengaja,
perusakan, pengubahan atau kerusakan
data pribadi.

d) Tanpa persetujuan tertulis yang diberikan
sebelumnya dari anda, kami tidak akan
men-subkontrakkan pengolahan data
pribadi (namun kami diperbolehkan men-
subkontrakkan, dan dalam melakukan hal
tersebut, memindahkan data pribadi
kepada staf Siddharta Widjaja & Rekan
atau pihak ketiga yang terikat dengan
kewajiban kerahasiaan dan keamanan).

ec) Kami akan menjawab permintaan
keterangan yang wajar dari anda untuk
memungkinkan anda mengawasi
kepatuhan kami terhadap klausul ini.

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

wish io disclose it to our professional indemnity
insurers or advisers, in which event we may do s0
in confidence only.

In this clause, personal data means any
information relating to an individual.

a) In making personal data available to us,
you confirm that you have complied with
applicable laws.

bh) We shall have your authority to process
personal data on your behalf whenever
such processing is anecessary part of
our delivery of services. We shall
otherwise act on your instructions when
processing your personal data, save as
reguired by law or the order of
competent court or tribunal.

c) In processing personal data, we shall
take appropriate technical and
organisational measures designed to
protect against unauthorised or
unlawful processing of personal data
and against accidental loss, destruction
Of, alteration of, or damage to, personal
data.

d) We shall not sub-contract our
processing of personal data (save that
we may subcontract and, in doing so,
Iransfer personal data, to Siddharta
Widjaja & Rekan persons or third
parties who are bound by appropriate
confidentiality and security obligations)
without your prior written consent.

&e) We shall answer your reasonable
enguiries to enable you to monitor our
compliance with this clause.
Page 8 OCR 0.939
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kpihe!

H) Informasi yang kami peroleh mengenai
personel dalam organisasi anda dapat
digunakan oleh staf Siddharta Widjaja &
Rekan untuk memberikan jasa kami
kepada anda dan untuk sewaktu-waktu
memberikan materi pemasaran yang
menurut kami mungkin menarik bagi anda.
Setiap orang yang tidak ingin menerima
materi pemasaran tersebut dapat setiap saat
meminta agar pengiriman materi
pemasaran tersebut dihentikan dengan cara
mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam
setiap bahan komunikasi pemasaran
tersebut.

g) Klausul a) sampai (termasuk) d) di atas
akan terus mengikat setelah berakhir atau
diakhirinya surat perikatan ini.

Perseroan setuju bahwa dalam rangka pelaksanaan
jasa di bawah ini, kami dapat menggunakan jasa
dari KPMG member firm atau entitas KPMG
lainnya, serta penyedia jasa pihak ketiga lainnya
atau subkontraktor, dan kami berhak untuk
memberikan kepada mereka semua dokumentasi
dan informasi terkait dengan perikatan, termasuk
informasi rahasia Perseroan dan informasi pribadi
(“informasi”). Informasi tersebut dapat digunakan,
dipertahankan, diproses atau disimpan di luar
Indonesia oleh KPMG member firm atau entitas
KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga lainnya
atau subkontraktor dan dapat tunduk pada
pengungkapan sesuai dengan hukum yang berlaku
di yurisdiksi tersebut. Kami menyatakan bahwa
KPMG member firm atau entitas KPMG lainnya,
penyedia jasa pihak ketiga lainnya atau
subkontraktor telah setuju atau akan setuju
terhadap ketentuan kerahasiaan berkenaan dengan
informasi rahasia Perseroan, dan bahwa kami
bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan
mereka terhadap ketentuan tersebut. Kami tetap
bertanggungjawab kepada Perseroan atas
pemberian jasa di bawah ini.

Kami juga akan melakukan audit atas laporan
keuangan bertujuan khusus Perseroan yang terdiri
dari laporan posisi keuangan tanggal

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

» Information about contacts we have at
Your organisation may be used by
Siddharta Widjaja & Rekan persons to
provide our services to you and to
occasionally provide marketing
communications that we believe may be
Of interest. Any person who does not
wish to receive such material may at
any time follow the guidance published
on every marketing communications to
reguest that we cease sending these to
that individual.

8) Clauses a) through d) above (inclusive)
shall survive expiry or termination of
this engagement letter.

The Company agrees that in connection with the
performance of services hereunder, we may use the
services of other KPMG member firms/entities, as
well as other third party service providers or
subcontractors, and we shall be entitled to share
with them all documentation and information
related to the engagement, including the
Company's confidential information and personal
information (“information”). Such information
may be used, retained, processed or stored outside
of Indonesia by such KPMG member firms/entities,
other third party service providers or
subcontractors and may be subject to disclosure in
accordance with the laws applicable in that
Jurisdiction. We represent that such KPMG
member firms/entities, other third party service
providers or subcontractors have agreed or shall
agree to conditions af confidentiality with respect
to the Company 's confidential information, and
that we are responsible to ensure their compliance
with those conditions. We remain solely
responsible to the Company for the delivery of
services hereunder.

We will also audit the special-purpose financial
statements of the Company which comprise the
statement of financial position as of
Page 9 OCR 0.944
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kpmb!

31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang
terdiri dari suatu informasi kebijakan akuntansi
material dan informasi penjelasan lainnya. Laporan
keuangan tersebut disusun oleh manajemen
Perseroan menggunakan basis akuntansi yang

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

L July 2024

31 December 2024, the statement of profit or loss
and other comprehensive income for the year then
ended, and notes, comprising material accounting
policies and other explanatory information. These
Jinancial statements have been prepared by
management of the Company using the basis of
accounting descrihed in Note 2 for the purpose of

dijelaskan di Catatan 2 untuk tujuan pelaporan pajak filling with the entity 's annual corporate income

penghasilan badan tahunan entitas.

Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang diberikan
Perseroan atas penggunaan e-mail dan metode
pengiriman dan penerimaan informasi elektronik
lainnya, termasuk informasi rahasia, antara kami
dengan Perseroan dan antara kami dengan spesialis
dan/atau entitas lain yang melakukan perikatan
baik dengan kami atau dengan Perseroan.
Perseroan mengakui bahwa e-mail melintasi
jejaring Internet publik, yang bukan merupakan
jalur komunikasi yang aman, sehingga kerahasiaan
informasi yang ditransmisikan dapat dipengaruhi
oleh hal yang bukan merupakan kesalahan kami.
Kami akan menggunakan upaya-upaya yang wajar
secara komersial dan melakukan tindakan
pencegahan yang sesuai untuk melindungi privasi
dan kerahasiaan informasi yang ditransmisikan.
Jika anda tidak menginginkan risiko ini, mohon
memberitahukan kepada kami secara tertulis
bahwa anda tidak menginginkan kami
berkomunikasi melalui e-mail dengan anda,
spesialis dan/atau entitas lainnya yang melakukan
perikatan dengan kami atau dengan Perseroan.

Surat ini juga berfungsi sebagai otorisasi Perseroan
kepada staf kami untuk mengakses Internet melalui
infrastruktur jejaring kantor anda selama masa
perikatan ini. Staf kami sudah diinstruksikan
bahwa akses internet tersebut dibatasi hanya pada
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis
dan dalam keadaan apapun mereka tidak akan
berupaya terhubung dengan bagian dari jejaring
aman anda.

Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang diberikan
Perseroan atas penggunaan Microsoft Teams
(“Jasa Pihak Ketiga”) untuk pengiriman dan
penerimaan informasi, termasuk informasi rahasia,

tax return.

This letter shall serve as the Company 's
duthorization for the use of e-mail and other
electronic methods to transmit and receive
information, including confidential information,
between ourselves and the Company and between
ourselves and outside specialists and/or other
entities engaged by either us or the Company.
The Company acknowledges that e-mail travels
over the public Internet, which is not a secure
means of communication and, thus,
confidentiality of the transmitted information
could be compromised through no fault of ours.
We will employ commercially reasonable efforts
and take appropriate precautions to protect the
privacy and confidentiality of transmitted
information. Ifyou do not wish to accept these
risks, please inform us in writing that you do not
wish us to communicate with you, outside
specialists and/or other entities engaged by
cither us or the Company via e-mail.

This letter shall serve as the Company's
authorization for our staff to access the Internet
via your office network infrastructure for the
duration of the engagement. Our staff has been
instructed that such access is to be strictly
limited to that reguired for business purposes
and at no stage are they to attempt to connect to
any part of your secure network.

This letter shall serve as the Company 's
authorization for the use Microsoft Teams
(“Third Party Services”) to transmit and receive
information, including confidential information,
Page 10 OCR 0.940
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kbihe!

antara kami dan Perseroan. Perseroan mengakui
dan menanggung seluruh risiko terkait dengan
penggunaan Jasa Pihak Ketiga tersebut, termasuk
risiko interferensi atau intersepsi yang tidak sah,
kerusakan atau kehilangan data atau informasi pada
saat pengiriman, keterlambatan atau tidak
terkirimnya berkas, lampiran atau komunikasi,
penyebaran virus dan kerusakan berkas atau data
yang disimpan dalam sistem dan kegagalan sistem
(secara kolektif disebut "Klaim"). Perseroan
dengan ini setuju bahwa kami dalam hal apa pun
tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau
kerusakan langsung ataupun tidak langsung yang
timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan
Klaim atau akibat penggunaan Jasa Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan

No. 186/PMK.01/2021 mengharuskan Kantor
Akuntan Publik untuk mengunggah Laporan
Auditor Independen yang mencantumkan kode OR
dan laporan keuangan konsolidasian auditan yang
telah disetujui manajemen, ke sistem pelaporan
Kementerian Keuangan (yaitu PELITA). Surat ini
berfungsi sebagai otorisasi yang diberikan
Perseroan untuk memperbolehkan kami
mengunggah dokumen tersebut ke PELITA.

Perseroan menyetujui bahwa Siddharta Widjaja &
Rekan dapat menyertakan nama Perseroan sebagai
klien dalam materi publikasi dan proposal. Di
samping itu, Perseroan memberikan hak kepada
Siddharta Widjaja & Rekan untuk menggunakan
logo Perseroan dalam dokumen yang disiapkan
oleh Siddharta Widjaja & Rekan untuk keperluan
presentasi, dll.

Perseroan akan menyediakan skedul dan informasi
pendukung secara tepat waktu, termasuk semua hal
yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan
keuangan yang signifikan, serta ruang kerja dan
bantuan klerikal yang telah disepakati dan yang
bersifat normal dan wajar. Jika untuk alasan apa
pun Perseroan tidak dapat menyediakan skedul,
informasi dan bantuan tersebut, Siddharta Widjaja
& Rekan dan Perseroan setuju untuk merevisi
imbalan jasa untuk mengakomodasi tambahan jasa,
jika ada, yang diperlukan dari kami.

Consolidated financial statements audit engagement letter— 31 December 2024

1 July 2024

between ourselves and the Company. The
Company acknowledges and assumes all risks
associated with the use of such Third Party
Services, including risks of unauthorized
interference or interception, corruption or loss of
data or information in transmission, delay or
non-delivery of any file, attachment or
communication, transmission of virus and
corruption of. file or data stored in the system and
Jailure of the system (collectively “Claims”).

The Company hereby agrees that we shall not in
any event be liable for any direct or indirect loss
or damage arising out of or in any way
connected with the Claims or otherwise by use of
Third Party Services.

Minister of Finance Regulation

No. 186/PMK.01/2021 reguires Public
Accountant Firm to upload the Independence
Auditors' Report which contains the OR code as
well as audited consolidated financial statements
approved by management into the Ministry of
Finance 's reporting system (i.e. PELITA). This
letter shall serve as the Company 's authorization
Jor allowing us to upload the above documents
into PELITA.

The Company agrees that Siddharta Widjaja &
Rekan may list the Company as a client in its
published materials and proposals. In addition,
Ihe Company gives Siddharta Widjaja & Rekan
the right to use the Company 's logo on
documents prepared by Siddharta Widjaja &
Rekan for presentations, etc.

The Company will provide schedules and
supporting information in a timely manner,
including all significant accounting and financial
reporting matters, as well as working space and
clerical assistance as mutually agreed upon and
as is normal and reasonable in the circumstances.
When and iffor any reason the Company is
unable to provide such schedules, information
and assistance, Siddharta Widjaja & Rekan and
the Company will mutually revise the fee to reflect
additional services, if any, reguired of us.

10
Page 11 OCR 0.941
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian— 31 Desember 2024/

kpih&!

Kami dengan manajemen akan menyetujui skedul
atas penyerahan catatan akuntansi, skedul dan
informasi lain kepada anggota perikatan kami.
Skedul ini akan ditetapkan di Kalendar Perikatan
Audit. Kami akan mengatur staf profesional untuk
melakukan pekerjaan lapangan audit berdasarkan
skedul yang telah disepakati bersama.

Jika manajemen tidak dapat menyediakan catatan
akuntansi, skedul dan informasi lain yang diminta
berdasarkan skedul, kami mempunyai hak untuk
membatasi atau menghentikan skedul pekerjaan
lapangan audit dan mengatur kembali staf ke
penugasan yang lain.

Di samping itu, jika manajemen tidak dapat
memberikan keterangan yang memuaskan secara
tepat waktu atas permintaan keterangan anggota
audit, kami mempunyai hak untuk membatasi atau
menghentikan skedul pekerjaan lapangan audit dan
mengatur kembali staf ke penugasan yang lain.

Dalam kejadian lain, terdapat kemungkinan staf
yang ditugaskan tidak dapat melakukan pekerjaan
audit atas laporan keuangan konsoldiasian
Perseroan untuk periode waktu yang diperpanjang.
Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam
penyelesaian audit, mempengaruhi waktu
penyerahan laporan auditor independen kepada
Perseroan dan memerlukan penyesuaian atas
penetapan imbalan jasa kami.

Dalam memberikan jasa, kami akan berkonsultasi
dengan Perseroan berkenaan dengan hal akuntansi,
pelaporan keuangan dan permasalahan bisnis
lainnya yang signifikan. Dengan demikian, waktu
yang diperlukan untuk berkonsultasi tercermin
dalam imbalan jasa kami. Namun jika suatu
permasalahan memerlukan riset, konsultasi atau
penelaahan yang melebihi jumlah dari imbalan jasa
tersebut, Siddharta Widjaja & Rekan dan Perseroan
akan menyetujui perubahan yang sesuai atas jasa
dan imbalan jasa.

Consolidated financial statements audit engagement letter— 31 December 2024

I July 2024

We will agree with management a timetable for
the delivery of accounting records, schedules and
other information to our engagement team. This
timetable will be set out in the Audit Engagement
Calendar. We will schedule professional staff to
perform audit fieldwork based on the mutually
agreed-upon timetable.

1f management is not able to provide us with the
reguired accounting records, schedules and
other information in accordance with the
timetable, we reserve the right to curtail or cease
the scheduled audit fieldwork and redeploy the
staff to other assignments.

In addition, if management is unable to
satisfactorily address inguiries of the audit team
on a timely basis, we reserve the right to curtail
or cease the scheduled audit fieldwork and
redeploy the staff to other assignments.

In either event, it is possible that the staff
assigned may not be available to work on the
audit of the Company's consolidated financial
statements for an extended period of time. This
will result in delays in the completion of the
audit, impact the timing of delivery of
independent auditors' report to the Company and
reguire an adjustment lo our fee arrangements.

In providing our services, we will consult with
the Company with respect to matters of
accounting, financial reporting or other
significant business issues. Accordingly, the time
necessary to effect a consultation is reflected in
our fee. However, should a matter reguire
research, consultation or review beyond that
amount, Siddharta Widjaja & Rekan and the
Company would agree to an appropriate revision
in services and fees.
Page 12 OCR 0.941
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kpmb!

Kecuali untuk perubahan imbalan jasa yang
disebabkan oleh keadaan-keadaan yang telah
dijelaskan di atas, besaran imbalan jasa kami akan
terbatas pada nilai yang telah ditetapkan di bawah
ini.

Besaran imbalan jasa profesional kami atas jasa
yang diuraikan di atas belum termasuk PPN dan
ditentukan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan
keahlian yang diperlukan serta waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Seluruh out-of-pocket expenses (misalnya: telepon,
faksimili, kurir, fotokopi, perjalanan, biaya
teknologi, pungutan Otoritas Jasa Keuangan, dll)
akan ditagihkan, ditambah PPN.

Tergantung pada ketentuan-ketentuan dan
persyaratan-persyaratan di atas, imbalan jasa kami
untuk jasa yang diuraikan di atas akan ditentukan
kemudian berdsasarkan persetujuan bersama dan
akan disebutkan di dalam perubahan terhadap surat
perikatan ini. Kami menegaskan kembali bahwa
imbalan jasa ini hanya mencakup jasa profesional
yang diuraikan di atas dan tidak termasuk jasa lain
yang mungkin anda mintakan dari kami.

Sehubungan dengan perikatan ini, anda setuju
bahwa seluruh tanggung jawab kami kepada

PT Diamond Food Indonesia Tbk. untuk setiap
kerugian atau kerusakan yang diderita anda yang
timbul dari atau sehubungan dengan perikatan ini
akan terbatas sampai sejumlah imbalan jasa yang
dibayarkan kepada kami berkenaan dengan
perikatan ini. Kami setuju bahwa batasan ini tidak
akan berlaku untuk kerugian atau kerusakan yang
disebabkan oleh atau yang timbul semata-mata dan
secara langsung dari perbuatan tercela yang
disengaja atau penipuan oleh kami. Anda setuju
bahwa tanggung jawab kami tidak termasuk
kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh,
dikontribusikan oleh atau ditingkatkan oleh setiap
perbuatan, kelalaian dan penghilangan dari pihak

Consolidated financial statemenis audit engagement letter— 31 December 2024

1 July 2024

Except for any changes in fees that may result
Jrom the circumstances described above, our fees
will be limited to those set forth below.

Our professional fees for the services described
above are exclusive of VAT and are determined
based upon the degree of responsibility and skill
involved and the time necessarily occupied on the
work. All out of pocket expenses (e.g., telephone,
Jacsimile, courier, photocopy, travel, technology
costs, levies paid to the Financial Services
Authority, etc.) will be invoiced, plus VAT.

Subject to the terms and conditions above, our fees
Jor the services described above will be determined
later based on mutual agreement and will be set
out in an amendment to this engagement letter. We
reiterate, this fee covers only the professional
services described above and excludes any other
services that you may reguest from us.

In conmection with this engagement, you agree that
Our aggregate liability to PT Diamond Food
Indonesia Tbk. for any loss or damage suffered by
you arising from or in connection with this
engagement shall be limited to the fees paid to us
in respect of this engagement. We agree that this
limit shall not apply where such loss or damage is
caused by or arises solely and directly from our
willful default or fraud. You agree that our liability
shall not include loss or damage caused by,
contributed to or increased by any act, neglect or
omission on your part or on the part of any of your
employees, including fraud, misrepresentations
and willful default. Any claim from you in respect
of loss or damage suffered as a result of, arising
Jrom or in connection with this engagement, must

12
Page 13 OCR 0.942
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian— 31 Desember 2024/

kbmb!

anda atau karyawan anda, termasuk penipuan,
representasi yang keliru dan perbuatan tercela yang
disengaja. Setiap tuntutan dari anda berkenaan
dengan kerugian atau kerusakan yang diderita
sebagai akibat, yang timbul dari atau berhubungan
dengan perikatan ini, harus dilakukan dalam kurun
waktu 12 bulan sejak perbuatan yang menimbulkan
tuntutan dilakukan.

Anda setuju tidak akan mengajukan tuntutan
apapun terhadap partner dan karyawan kami secara
pribadi, KPMG member firm atau entitas KPMG
lainnya, penyedia jasa pihak ketiga lainnya,
subkontraktor, dan karyawan mereka selain kepada
kami yang merupakan pihak dalam kontrak
berkenaan dengan kerugian atau kerusakan yang
diderita anda yang timbul dari atau sehubungan
dengan perikatan ini.

Perjanjian ini dibuat dalam dan diatur menurut
hukum Indonesia, dan seluruh perselisihan yang
timbul sebagai akibat atau dari perikatan ini hanya
tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

Surat ini mengatur seluruh kesepakatan dan
pemahaman di antara kita berkenaan dengan
perihal pokok dalam surat ini. Surat ini
menggantikan seluruh pengaturan dan pemahaman
sebelumnya antara para pihak berkenaan dengan
perihal pokok dalam surat ini: pengaturan dan
pemahaman sebelumnya tersebut dengan ini
berakhir dan tidak berlaku. Setiap perubahan
terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat ini harus
dibuat secara tertulis dan tidak akan efektif kecuali
ditandatangani oleh rekan dari Siddharta Widjaja &
Rekan dan wakil yang berwenang dari PT Diamond
Food Indonesia Tbk.

Perseroan atau Siddharta Widjaja & Rekan
sewaktu-waktu dapat mengakhiri surat perikatan
ini atau menangguhkan pelaksanaannya dengan
pemberitahuan secara tertulis 30 hari sebelumnya
kepada pihak lainnya. Pengakhiran atau
penangguhan dalam klausul ini tidak mengurangi
hak yang telah timbul terhadap siapa saja di antara

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

be made within 12 months of the date on which the
activity giving rise to the claim was performed,

You agree not to make any claim against any of
our partners and employees personally, any
KPMG member firms/entities, other third party
service providers, subcontractors, and their
personmel other than us as contracting party in
respect of loss or damage suffered by you arising
Jtom or in connection with this engagement.

This agreement is made under and shall be
governed by Indonesian law, and all disputes
arising from or under this agreement shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the Central
Jakarta District Court.

This letter forms the entire agreement and
understanding between us with respect to the
subject matter hereof. This letter supersedes all
previous arrangements and understandings
between the parties with respect to subject of this
letter, which shall cease to have any further force
or effect. Any variation of the terms of this letter
shall be made in writing and will not be effective
unless signed by a partner of Siddharta Widjaja &
Rekan and a duly authorized representative of
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

The Company or Siddharta Widjaja & Rekan may
terminate this engagement letter or suspend its
operation by giving 30 calendar days ' prior notice
in writing to the other at any time. Termination or
suspension under this clause shall be without
prejudice to any rights that may have accrued for
either of us before termination or suspension and
Page 14 OCR 0.941
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2024/

kita sebelum pengakhiran atau penangguhan dan
seluruh jumlah yang harus dibayarkan kepada kami
menjadi terhutang sepenuhnya pada saat
pengakhiran atau penangguhan ini terjadi.

Masa berlaku kontrak dapat diperpanjang atau
diakhiri oleh salah satu pihak dalam hal force
majeure. Dalam kontrak ini, force majeure
didefinisikan sebagai suatu kejadian di luar
pengendalian yang wajar atau antisipasi salah satu
pihak, yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban
dalam kontrak oleh salah satu pihak menjadi tidak
mungkin atau menjadi sangat tidak praktis
sehingga dianggap tidak mungkin dalam kondisi
tersebut.

Surat ini dibuat dan disajikan dalam bahasa
Indonesia dan Inggris. Kedua versi ini otentik dan,
sepanjang tidak dilarang oleh peraturan yang
berlaku, versi Inggris yang akan berlaku untuk
penafsiran dalam hal terjadi perselisihan atau
terjadi perbedaan penafsiran

Syarat dan ketentuan dalam surat ini akan berlaku
untuk semua pekerjaan yang kami lakukan
sehubungan dengan perikatan ini.

Kami akan dengan senang hati membahas surat ini
dengan anda kapan saja. Untuk kemudahan anda
dalam menegaskan persetujuan atas surat perikatan
ini, kami melampirkan satu salinan dari surat ini.
Silakan anda menandatangani dan
mengembalikannya kepada kami.

Hormat kami/Yours sincerely
Siddharta Widjaja & Rekan
Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountanis

Cahyadi Muliono, S.E., CPA
Partner

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2024

1 July 2024

all sums due to us shall become payable in full
when termination or suspension takes effect.

The duration of the contract may be extended or
ultimately terminated by either party in the case of
force majeure. For the purposes of this contract,
Jorce majeure is defined as an event beyond the
reasonable control or anticipation of a party,
which makes a party's performance of its
obligations under the contract impossible or s0
impracticable as to be considered impossible under
the circumstances.

This letter is prepared and presented in Indonesian
and English languages. Both versions are
authentic and, to the extent it is not prohibited by
the applicable regulation, the English version shall
apply for interpretation in case of dispute or
different interpretation occurs.

The terms and conditions of this letter shall apply
to all work performed by us in connection with this
engagement.

We shall be pleased to discuss this letter with you
at any time. For your convenience in confirming
these arrangements, we enclose a copy of this
letter. Please sign and return the same to us.

14

File

File Open PDF
Source IDX
Size7.54 MB
Published4 Jul 2024
Pages14
Characters50,375
Text sourceOCR
OCR confidence0.938

Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Philip Min Lih Chen p.1
linked org Diamond Food Indonesia Tbk. p.1 ×59
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.12
unresolved org Siddharta Widjaja & Rekan p.1 ×31
unresolved org Philip Min Lih Chen President Director PT p.1
unresolved person KH Mas Mansyur p.1
unresolved person Chen p.1
unresolved org Ih KPMG International Limited p.1
unresolved org Widjaja & Rekan p.6
unresolved org Menteri Keuangan p.10
unresolved org Kementerian Keuangan p.10
unresolved org Minister of Finance Regulation p.10
unresolved org Ministry of Finance p.10
unresolved org Financial Services Authority p.12
unresolved org Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. p.13
unresolved org Central Jakarta District Court p.13
unresolved person Registered Public Accountanis Cahyadi Muliono · Partner p.14 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result