Back to announcement
20240701_TAMA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31677706_lamp3.pdf
Other Text extracted TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Nomor : 041/LTS-CORSEC/VI/2024 Jakarta, 28 Juni 2024
Kepada Yth.
Direktur Penilaian Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Perihal : Penyampaian laporan Evaluasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahunan 2023.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilakukannya pemberian jasa audit atas informasi Keuangan tahunan oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, kami telah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan jasa tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi yang telah kami lakukan adalah
sebagai berikut:
1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang
berlaku.
Audit telah dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik
Indonesia. Auditor telah mematuhi ketentuan etika dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
audit dalam pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahun 2023 sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Page 2
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
Akutan Publik (API/ dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) mengerjakan dan melaksanakan
tugasnya tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan dengan
perencanaan yang baik.
3. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik.
Jasa audit yang diberikan telah sesuai, sehingga tidak menunjukan adanya kepentingan lain .
Dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan pengujian dengan mempertimbangkan
pengendalian internal dan melakukan prosedur audit yang tepat berdasarkan kondisi yang ada.
Sesuai dengan penilaian kami, bahwa uji petik yang dilakukan telah cukup memadai.
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KAP.
AP (Tan Siddharta) dan/atau KAP (Kanaka Puradiredja Suhartono) telah memberikan rekomendasi
perbaikan dalam peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan dan efektivitas pengendalian
internal Perseroan.
Demikian laporan evaluasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Komite Audit PT. Lancartama Sejati Tbk
Amir Tohar
Ketua Komite Audit
Made Satyaguna Ismail Hasan
Anggota Komite Audit Anggota Komite Audit
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
org
Suhartono dan Rekan
p.1
unresolved
person
Amir Tohar
· Ketua Komite Audit
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.