Skip to content
Back to announcement

20230710_DMND_Perubahan Profesi Penunjang_31339502_lamp2.pdf

Other Text extracted DMND

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 14

Page 1 OCR 0.885
kmg!

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants

33'8 Floor Wisma GKBI

28, Jl. Jend. Sudirman

Jakarta 10210

Indonesia

162 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Mr. Chen Tsen Nan

President Director

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One
Lt. 15 Unit 03605

Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Karet Tengsin Tanah Abang
Jakarta Pusat - 10220

6 July 2023

Dear Mr. Chen

Surat perikatan audit laporan keuangan
konsolidasian — 31 Desember 2023

Surat ini menegaskan pemahaman kami atas
perikatan untuk melaporkan hasil audit kami atas
laporan keuangan konsolidasian PT Diamond
Food Indonesia Tbk. (setanjutnya disebut
”Perseroan”) dan entitas anak, yang terdiri dari
laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal

31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian,
laporan perubahan ekuitas kensolidasian, dan
laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, berisi
ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan
informasi penjelasan lain.

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk
menyatakan opini apakah penyajian laporan
keuangan konsolidasian, dalam semua hal yang
material, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Standar Audit

Ref. No. : L — 079/SAU/VI/23

Consolidated financial statements audit
engagement letter — 31 December 2023

This letter confirms our understanding af our
engagemen! to report upon our audit af the
consolidated financial statements of

PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the
“Company ”) and subsidiaries, which comprise
the consolidated statement of financial position
as of 31 December 2023, the consolidated
statemenis of profit or loss and other
comprehensive income, changes in eguity, and
cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of significant accounting
policies and other explanatory information

We will conduct the audit in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public
Aecountanis with the objective of expressing an
opinion as to whether the presentation of the
consolidated financial statements, in all material
respects, conforms with Indonesian Financial

Sitdharta Widia & Rekan -Registorad Public Acauntan's. at Indonesian partaarahip and & member form of he KPIMS global

rganation ef independen member firns afiliated with KPMG International Liitar a private English company limmted by guarantee

License No. : 916/KM.1/2014

4
Page 2 OCR 0.912
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2023/

kpiha:

mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika
serta merencanakan dan melaksanakan audit
untuk memperoleh keyakinan memadai tentang
apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari
kesalahan penyajian material. Suatu audit
melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan
konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung
pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian
atas risiko kesalahan penyajian material dalam
laporan keuangan konsolidasian, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas
ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan
dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
olch manajemen, serta pengevaluasian atas
penyajian laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan. Kecuali dinyatakan Jain, laporan
keuangan konsolidasian akan disajikan dalam
jutaan Rupiah dan dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris.

Laporan kami akan ditujukan kepada para
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan. Kami tidak dapat memberikan jaminan
bahwa kami akan memberikan opini wajar tanpa
pengecualian. Mungkin terdapat keadaan yang
menyebabkan kami perlu memodifikasi laporan
kami atau mengundurkan diri dari perikatan.
Dalam keadaan tersebut, temuan atau alasan kami
untuk mengundurkan diri dari perikatan akan
kami komunikasikan kepada para Pemegang
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan setuju untuk mendapatkan persetujuan
kami sebelum mencantumkan laporan auditor
kami atau membuat acuan kepada kami dalam
sebuah dokumen. Perseroan akan
mengungkapkan kepada kami semua dokumen,
termasuk laporan tahunan dan laporan publikasi,
yang berisi atau disajikan bersama laporan
keuangan konsolidasian auditan dan laporan
auditor kami atau yang akan membuat acuan
kepada kami. Apabila dokumen tersebut tidak
tersedia sampai setelah tanggal laporan auditor
kami, manajemen akan memberikan representasi
tertulis bahwa versi final dokumen tersebut akan
diberikan kepada kami saat tersedia dan sebelum
penerbitannya. Kami akan membaca informasi

Consolidated financial statements audit engagemeni lerter — 31 December 2023

6 July 2023

Accounting Standards. The Standards on
Auditing reguire that we comply with ethtcal
reguirements and plan and perform the audit to
Obtain reasonahle assurance about whether the
consolidated financial statements are free from
material misstatement. An audit involves
performing procedures ta obtain audit evidence
about the amounis and disclosures in the
consolidated financial statemenis. The
procedures selected depend on the auditors"
Judgmment, including the assessment of the risks
Of material misstatement af the consolidated
Financial statements, whether due to fraud or
error. An audit also includes evaluating the
appropriateness af accounting policies used and
the reasonableness af accounting estimates
made by management, as well as evaluating the
overall presentation af the consolidated
Jinancial statemenis. Unless otherwise indicared,
the consolidared financial statemenis will be
presented in millions of Rupiah and in the
Indonesian and English languages

Our report will be addressed to the
Shareholders, the Board of Commissioners and
the Directors of ihe Company. We cannot
provide assurance that an ungualified opinion
will be rendered. Circumstances may arise in
which iis necessary for us to modif our report
or withdraw from the engagement. In such
Circumstances, our findings or reasons for
withdrawal will be communicated to the
Shareholders, ihe Board of Commissioners and
the Directors.

The Company agrees to obtain our approval
before including our auditors' report or making
reference to us in adocumeni. The Company
will disclose to us all documents, including
anmual report and published reports, that will
contain or accompany the audited consolidated
Financial statements and our auditors' report or
Ihat will make reference to us. When the
documents will not he available until after our
auditor 's report date, management will provide
written representation Ihat the final version of
fhe documenis will be provided to us once
available and prior to the issuance. We shall
read other information included in the
documenis to identifv material inconsistencies, if

2
Page 3 OCR 0.915
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsulidasian — 31 Desember 3023/
Consolidared financial statements audit engagement leter— 31 December 2023
G July 2023

KPMG!

lain yang terdapat dalam dokumen tersebut untuk
mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian
material, jika ada, dengan laporan keuangan
konsolidasian auditan. Perseroan mengetahui dan
mengerti bahwa kami tidak memiliki tanggung
jawab khusus atas penyajian atau ketepatan
informasi lain tersebut, dan audit kami tidak
termasuk pelaksanaan prosedur untuk bisa
menyimpulkan bahwa informasi lain tersebut
adalah benar.

Perseroan menyetujui bahwa seluruh catatan,
dokumentasi dan informasi yang kami perlukan
dalam rangka audit akan disediakan bagi kami,
seluruh informasi yang material akan
diungkapkan kepada kami, dan kami akan
memperoleh kerjasama penuh dari staf Perseroan,
Sebagaimana diharuskan dalam Standar Audit
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia, kami akan melakukan permintaan
keterangan secara khusus pada manajemen atas
representasi-representasi yang disajikan dalam
laporan keuangan konsolidasian dan efektivitas
pengendalian intern, dan manajemen harus
memberikan surat representasi atas hal-hal
tersebut. Tanggapan manajemen atas permintaan
keterangan kami, representasi tertulis dan hasil
pengujian audit kami, merupakan bagian dari
bukti audit yang akan kami andalkan sebagai
dasar untuk memberikan opini atas laporan
keuangan konsolidasian.

Manajemen Perseroan mengetahui dan mengerti
bahwa mereka bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia. Manajemen
juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi
dan memastikan bahwa Perseroan mematuhi
hukum dan peraturan yang berlaku bagi aktivitas
Perseroan, untuk mencegah dan mendeteksi
kecurangan, untuk menerapkan kebijakan
akuntansi yang tepat, dan untuk
menyelenggarakan serta mempertahankan
pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang
efektif untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan
penyajian material, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan.

any. with the audited consolidated financial
statements. The Company acknowledges and
understands that we have no specific
responsibility for determining whether the other
Information is properly stated, and our audit
does not include the performance af procedures
to corroborate such other information.

The Company agrees that all records,
documentation, and information we reguest in
connection with our audit will be made available
fo us, Ihat all material information will be
disclosed to us, and that we will have the full
Cooperation of the Company 's personnel. As
reguired by Standards on Audiring established
by the Indonesian Institute of Certified Public
Accountanis, we will make specific inguiries of
management about the representations
embodied in the consolidated financial
statements and the effectiveness of internal
control, and management will have to provide a
representation letter about these matters. The
responses Io our inguiries, the written
representations and the results of audit tests,
among other things, comprise the evidential
matter we will rely upon in forming an opinion
on the consolidated financial statemenis.

Management of the Company ackmowledges and
understands that they have responsibility for the
Preparation and.fair presentation of the
consolidated financial statemenis in accordance
with Indonesian Financial Accounting
Standards. Management also is responsible for
identifving and ensuring that the Company
complies with laws and regulations applicable
to iis activities, for preventing and dereciing
Fraud, for adopting sound accounting policies,
and for estahlishing and maintaining effective
internal control over financial reporting to
enable the preparation of consolidated financial
statemenis that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Page 4 OCR 0.900
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surut perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2023”

kem:

Audit kami direncanakan dan dilaksanakan untuk
memperoleh keyakinan memadai, namun bukan
keyakinan absolut bahwa laporan keuangan
konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan. Keyakinan absolut tidak dapat
dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik
kecurangan. Oleh karena keterbatasan bawaan
dari audit, bersama dengan keterbatasan bawaan
dari pengendalian intern, terdapat risiko yang
tidak dapat dihindarkan bahwa kesalahan
penyajian material mungkin tidak terdeteksi,
meskipun audit direncanakan dan dilaksanakan
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia. Selain itu,
audit tidak dirancang untuk mendeteksi hal-hal
yang tidak material terhadap laporan keuangan
konsolidasian.

Sejauh kami menemukannya, kami akan
menyampaikan kepada manajemen mengenai
kesalahan material dan hal-hal yang menyangkut
kecurangan atau tindakan pelanggaran hukum.
Selanjutnya, sejauh kami menemukannya, kami
akan menyampaikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi mengenai kecurangan dan tindakan
pelanggaran hukum yang melibatkan manajemen
senior, kecurangan yang menurut pertimbangan
kami menyebabkan kesalahan penyajian material
terhadap laporan keuangan konsolidasian
Perseroan, dan tindakan pelanggaran hukum,
kecuali jika jelas tidak bersifat signifikan dan
karenanya tidak dikomunikasikan kepada Dewan
Komisaris dan Direksi.

Mengingat pentingnya representasi manajemen
terhadap pelaksanaan yang efektif dari jasa yang
kami berikan, Perseroan akan membebaskan
Siddharta Widjaja & Rekan, entitas KPMG
lainnya dan stafnya dari segala tuntutan,
kewajiban, dan biaya serta beban yang berkaitan
dengan jasa kami dalam surat ini yang diakibatkan
oleh representasi yang keliru dalam surat
representasi yang disebutkan di atas.

Dalam menyetujui surat perikatan ini, anda
mengakui bahwa mempertahankan staf yang
berkualitas merupakan hal yang penting bagi
kualitas pekerjaan kami dan jasa kami kepada

Consolidated financial statemenis audit engagement letter — 3! December 2023

6 July 2023

Our audit is nlanned and performed to obtain
reasonable, but not absolute ussurance about
whether the consolidated financial statements
are free of material misstatement, whether due
la fraud or error. Absolute assurance is not
attainable because of the nature of audit
evidence and the characteristics of fraud.
Because af the inherent limitations of an audit,
together with the inherent limitations af internal
control, Ihere is an unavoidoble risk that some
material misstatements may not be detected,
even Ihough the audit is properly planmed and
performed in accordance with Srandards on
Auditing estublished by the Indonesian Institute
of Certified Public Accountants. Alsa, an audit
is not designed to detect matters that are
immaterial to the consolidated financial
statements.

To the extent that they come to our attention, we
will inform management about any material
€rrors and any instances Of fraud or illegal acts.
Further, to the extent that they come to our
attention, we will inform the Board of
Commissioners and the Directors about fraud
and illegal acts that involve senior management,
Faud that in our judgment causes a material
misstatement of the consolidated financial
Statements of the Company, and illegal acts,
unless clearly inconseguential, Ihat have not
otherwise been communicated to the Board of
Commissioners and the Directors.

Because of the importance of management 's
reprosentations to tho offoctivo performance of
our services, the Company will reloose
Siddharta Widjaja & Rekan, other KPMG
entities and their personnel from any claims,
liabilities, costs and expenses relating to our
services under this letter attributable to any
misrepresentations in the representation letter
referred to above.

In accepting this engagement letter, you
recognize that retaining gualiry staff is
important to the guality af our work and our
service to you. You also recognize that the
Page 5 OCR 0.913
PT Diamand Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2023

kpihe!

anda. Anda juga mengakui bahwa hubungan kami
dan anda adalah didasarkan pada saling percaya
Gan kerahasiaan. Oleh karena itu, anda setuju
bahwa anda tidak akan meminta staf kami yang
ditugaskan dalam perikatan ini untuk bekerja pada
anda atau menawarkan pekerjaan kepada staf kami
yang ditugaskan dalam perikatan ini.

Dalam merencanakan dan melaksanakan audit,
kami akan mempertimbangkan pengendalian
intern Perseroan guna menentukan sifat, waktu
dan lingkup prosedur audit kami dengan tujuan
untuk menyatakan opini atas laporan keuangan
konsolidasian dan bukan untuk memberikan
keyakinan atas pengendalian intern.

Dalam melakukan penilaian risiko audit, kami
mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk merancang
prosedur audit yang sesuai, tetapi bukan untuk
tujuan menyatakan opini atas keefektifan
pengendalian intem Perseroan. Namun kami akan
menyampaikan kepada anda secara tertulis
mengenai kekurangan signifikan dalam
pengendalian intern yang berkenaan dengan audit
laporan keuangan konsolidasian yang kami
identifikasi selama proses audit.

Kertas kerja dalam perikatan ini adalah milik
Siddharta Widjaja & Rekan. Dalam hal
sehubungan dengan panggilan pengadilan atau
proses hukum lainnya Siddharta Widjaja & Rekan
diminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumen
miliknya yang berkaitan dengan perikatan ini
untuk keperluan Perseroan dalam proses atau
administrasi pengadilan dimana Siddharta Widjaja
& Rekan bukan merupakan pihak dalam perkara,
Perseroan akan membayar penggantian kepada
Siddharta Widjaja & Rekan dengan tarif tagihan
standar atas waktu dan biaya profesional,
termasuk imbalan jasa yang wajar atas jasa
pengacara yang timbul sehubungan dengan
permintaan tersebut.

Meskipun menurut pertimbangan Perseroan untuk
kemudahan, rekan Siddharta Widjaja & Rekan
yang bertanggungjawab atas perikatan ini boleh
mengirimkan versi elektronik dari laporan audit

Consolidated financial statemenis audit engagement letter — 31 December 2023

6 July 2023

Poundation of our relationship with you is
mutual trust and confidence. Accordingly, you
agree that you will not solicit for employment
any af our staff assigned to your engagement,
nor will you offer employment to any of our
staff assigned to your engagement.

In planning and performing our audit, we wiil
consider the Company 's internal conural in
order to determine the nature, Timing and extent
Of our audit procedures for the purpose af
expressing an opinion on the consolidated
Jinancial statements and not to provide
assurance on internal control.

In making our risk assessments, we consider
internal control relevant to the Company 's
Preparation of Ihe consolidated financial
slatements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing an opinion on
Ihe effectiveness of the Company 's internal
control. However, we will communicate to you
in writing concerning any significant
deficiencies in internal control relevant to the
dudit of the consolidated financial statements
that we have identified during the audit.

The work papers for this engagement are the
property of Siddharta Widjaja & Rekan. In the
event Siddharta Widjaja & Rekan is reguested
pursuant to subpoena or other legal process to
produce its documents relating to this
engagement for the Company in judicial or
administrative proceedings to which Siddharta
Widjaja & Rekan is not a party, the Company
shall reimburse Siddharta Widjaja & Rekan at
standard billing rates for its professional time
and expenses, including reasonable attorney's
Jees, incurred in responding to such reguests.

While the Siddharta Widjaja & Rekan
engagement partner may, if considered by the
Company to be convenienr, send an electronic
version of the audit report to he Company, only
Page 6 OCR 0.931
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2023/
Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2023
6 July 2023

KPMG

kepada Perseroan, hanya laporan versi tercetak
yang ditandatangani secara manual yang
merupakan laporan audit formal untuk dokumen
Perseroan.

Selama pelaksanaan perikatan ini, kami mungkin
mendapatkan informasi yang sensitif yang belum
diketahui oleh publik berkenaan dengan usaha
atau kegiatan bisnis Perseroan (“Informasi
Rahasia”). Sehubungan dengan Informasi Rahasia,
kami akan mematuhi standar-standar kerahasiaan
kami dan badan pengatur yang berlaku, serta
kewajiban yang diberlakukan oleh hukum
Indonesia dan kami akan mematuhi pembatasan-
pembatasan kerahasiaan yang diwajibkan kepada
kami oleh pihak-pihak yang mana ketentuan-
ketentuannya harus kami patuhi.

Kami berhak untuk mematuhi ketentuan hukum
Indonesia dan badan pengatur yang berlaku atau
otoritas lain di Indonesia, yang mana ketentuan-
ketentuannya mengikat kami, untuk
mengungkapkan Informasi Rahasia.

Kami berhak untuk menggunakan Informasi
Rahasia dan untuk memberikan informasi tersebut
kepada (i) KPMG member firm lainnya dan
personil mereka dan/atau (ii) pihak lain yang
memfasilitasi administrasi bisnis kami atau
mendukung infrastruktur kami untuk (a)
melakukan prosedur penerimaan klien dan
perikatan, (b) untuk keperluan penilaian risiko
internal dan (c) untuk mendukung pemeliharaan
standar mutu dan profesional dalam pemberian
jasa.

Pembatasan ini tidak berlaku di mana Informasi
Rahasia telah menjadi milik publik dan tidak akan
melarang pengungkapan kami terhadap Informasi
Rahasia di mana kami ingin mengungkapkan
kepada pihak asuransi penjamin profesi atau para
penasihat kami, dalam hal tersebut kami boleh
mengungkapkannya hanya dengan cara rahasia.

Dalam klausul ini, data pribadi berarti setiap
informasi yang berkaitan dengan seorang individu.

the manually signed hardcopy report will
constitute the formal audit repori for the
Company 's records.

During the course of the engagement, we may
acguire sensitive information not yet publicly
known concerning business or affairs of the
Company (“Confidential Information”). In
relation to Confidential Information, we shall
comply with our confidentiality standards as
well as those of any applicable regulatory body
and obligations imposed by Indonesian law and
we shall adhere to the confidentiality
restrictions imposed on us by them with whose
reguiremenis we are bound to complv.

We shall be entitled to comply with any
reguirement of Indonesian law and any
applicable regulatory body or any other
authority in Indonesia, with whose reguirements
we are bound, to disclose Confideniial
Information.

We shall be enritled to use the Confidential
Information and to provide such information to
(H) other KPMG member firms and their
personnel and/or (ii) other parties who facilitate
(he administration af our business or support
our infrastructure in order to (a) perform client
and engagement acceptance procedures, (b) for
purposes of internal risk assessments and (c) to
Support the maintenance of guality and
professional standards in the deliv

services.

These restrictions shall not apply where
Confidential Information has properly entered
the public domain and shall not prohibit our
disclosure of Confidential Information where we
wish to disclose it to our professional indemnity
insurers or advisers, in which event we may do
s0 in confidence only.

In this clause, personal data means any
information relating to an individual.
Page 7 OCR 0.906
kb!

2)

b)

2)

d)

Dj

PT Diamand Food Indonesia Tbk,

Serai perikaran audit laporan keuangan konsotidasian — 31 Desember 2023/

Dalam menyediakan data pribadi kepada @a
kami, anda menegaskan bahwa anda telah
mematuhi hukum yang berlaku.

Kami akan memperoleh otorisasi anda b)
untuk mengolah data pribadi atas nama

anda, bilamana pengolahan tersebut

merupakan bagian yang diperlukan dari

pemberian jasa kami. Di luar itu, kami

akan bertindak sesuai instruksi anda pada

saat mengolah data pribadi anda, kecuali
diwajibkan oleh hukum atau perintah

pengadilan atau lembaga arbitrase yang
berwenang.

Dalam mengolah data pribadi, kami akan d
melakukan tindakan teknis dan

kelembagaan yang sesuai yang dirancang

untuk melindungi data pribadi terhadap
pengolahan data oleh pihak yang tidak

berwenang atau melanggar hukum dan

terhadap kehilangan yang tidak disengaja,
perusakan, pengubahan atau kerusakan

data pribadi.

Tanpa persetujuan tertulis yang diberikan ad
sebelumnya dari anda, kami tidak akan
men-subkontrakkan pengolahan data

pribadi (namun kami diperbolehkan men-
subkontrakkan, dan dalam melakukan hal

tersebut, memindahkan data pribadi

kepada staf Siddharta Widjaja & Rekan

atau pihak ketiga yang terikat dengan

kewajiban kerahasiaan dan keamanan).

Kami akan menjawab permintaan 3)
keterangan yang wajar dari anda untuk
memungkinkan anda mengawasi

kepatuhan kami terhadap klausul ini.

Informasi yang kami peroleh mengenai Pp
personel dalam organisasi anda dapat

digunakan oleh staf Siddharta Widjaja &

Rekan untuk memberikan jasa kami

kepada anda dan untuk sewaktu-waktu
memberikan materi pemasaran yang

menurut kami mungkin menarik bagi

anda. Setiap orang yang tidak ingin

menerima materi pemasaran tersebut

Consolidared financial statements audit engagement letter— 31 December 2023

6 July 2023

In making personal data available to
us, you confirm that you have
complied with applicable laws.

We shall have your authority to
process personal data on your behalf
whenever such processing is a
hecessary part of our delivery of
services. We shall otherwise act on
your instructions when processing
Your personal data, save as reguired
by law or the order af competent
court or tribunal.

In processing personal data, we shall
take appropriate technical and
organisational measures designed to
protect against unauthorised or
unlawful processing of personal data
and against accidental loss,
destruction of, alteration af, or
damage to, personal data.

We shall not sub-contract our
processing of personal data (save that
we may subconrraci and, in doing so,
transfer personal data, to Siddharta
Widjaja & Rekan persons or third
parties who are bound by appropriate
confidentiality and security
obligations) without your prior
written consent.

We shall answer your reasonable
enguiries to enable you to monitor
Our compliance with this clause.

Information about contacts we have
dat your organisafion may be used hy
Siddharta Widjaja & Rekan persons
Io provide our services to you and to
occasionally provide marketing
Communications that we believe may
be of interesi. Any persan who does
no! wish Io receive such material may
at any time follow the guidance

7
Page 8 OCR 0.937
Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian
Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2023

kPMG!

dapat setiap saat meminta agar
pengiriman materi pemasaran tersebut
dihentikan dengan cara mengikuti
petunjuk yang terdapat di dalam setiap
bahan komunikasi pemasaran tersebut.

Klausul a) sampai (termasuk) d) di atas
akan terus mengikat setelah berakhir atau
diakhirinya surat perikatan ini.

8

Perseroan setuju bahwa dalam rangka pelaksanaan
jasa di bawah ini, kami dapat menggunakan jasa
dari KPMG member firm atau entitas KPMG
lainnya, serta penyedia jasa pihak ketiga lainnya
atau subkontraktor, dan kami berhak untuk
memberikan kepada mereka semua dokumentasi
dan informasi terkait dengan perikatan, termasuk
informasi rahasia Perseroan dan informasi pribadi
(“informasi”). Informasi tersebut dapat digunakan,
dipertahankan, diproses atau disimpan di luar
Indonesia oleh KPMG member firm atau entitas
KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga
lainnya atau subkontraktor dan dapat tunduk pada
pengungkapan sesuai dengan hukum yang berlaku
di yurisdiksi tersebut. Kami menyatakan bahwa
KPMG member firm atau entitas KPMG lainnya,
penyedia jasa pihak ketiga lainnya atau
subkontraktor telah setuju atau akan setuju
terhadap ketentuan kerahasiaan berkenaan dengan
informasi rahasia Perseroan, dan bahwa kami
bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan
mereka terhadap ketentuan tersebut. Kami tetap
bertanggungjawab kepada Perseroan atas
pemberian jasa di bawah ini.

Kami juga akan melakukan audit atas laporan
keuangan bertujuan khusus Perseroan yang terdiri
dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember
2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, dan catatan, yang terdiri dari suatu
ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan
informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan
tersebut disusun oleh manajemen Perseroan
menggunakan basis akuntansi yang dijelaskan di
Catatan 2 untuk tujuan pelaporan pajak penghasilan
badan tahunan entitas.

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
31 Desember 2023/

6 July 2023

published on every marketing

Communications to reguest that we
cease sending these to that individual.

Clauses a) through d) above
(inclusive) shall survive expiry or
termination of this engagement letter.

The Company agrees that in connection with the
performance of services hereunder, we may use
the services of other KPMG member
firms/entities, as well as other third party
service providers or subeontractors, and we
shall be entitled to share with them all
documentation and information related to the
engagement, including the Company 's
confidential information and personal
information (“information”). Such information
may be used, retained, processed or stored
outside of Indonesia by such KPMG member
firms/entities, other third party service providers
or subcontractors and may be subject to
disclosure in accordance with the laws
applicable in that jurisdiction. We represent that
such KPMG member firms/entities, other third
party service providers or subcontractors have
agreed or shall agree to conditions of
confidentiality with respect to the Company 's
confidential information, and that we are
responsible to ensure their compliance with
those conditions. We remain solely responsible
to the Company for the delivery of services
hereunder.

We will also audit the special-purpose financial
statements of the Company which comprise the
statement of financial position as of'

31 December 2023, the statement of profit or
loss and other comprehensive income for the
year then ended, and notes, comprisinga
summary of significant accounting policies and
other explanatory information. These financial
Statements have been prepared by management
Of the Company using the basis of accounting
described in Note 2 for the purpose of filing
with the entity 's annual corporate income tax
return.
Page 9 OCR 0.933
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audi laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2025

kPMG!

Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang
diberikan Perseroan atas penggunaan e-mail dan
metode pengiriman dan penerimaan informasi
elektronik lainnya, termasuk informasi rahasia,
antara kami dengan Perseroan dan antara kami
dengan spesialis dan/atau entitas lain yang
melakukan perikatan baik dengan kami atau
dengan Perseroan. Perseroan mengakui bahwa
e-mail melintasi jejaring Internet publik, yang
bukan merupakan jalur komunikasi yang aman,
sehingga kerahasiaan informasi yang
ditransmisikan dapat dipengaruhi oleh hal yang
bukan merupakan kesalahan kami. Kami akan
menggunakan upaya-upaya yang wajar secara
komersial dan melakukan tindakan pencegahan
yang sesuai untuk melindungi privasi dan
kerahasiaan informasi yang ditransmisikan. Jika
anda tidak menginginkan risiko ini, mohon
memberitahukan kepada kami secara tertulis
bahwa anda tidak menginginkan kami
berkomunikasi melalui e-mail dengan anda,
spesialis dan/atau entitas lainnya yang melakukan
perikatan dengan kami atau dengan Perseroan.

Surat ini juga berfungsi sebagai otorisasi
Perseroan kepada staf kami untuk mengakses
Internet melalui infrastruktur jejaring kantor anda
sclama masa perikatan ini. Staf kami sudah
diinstruksikan bahwa akses internet tersebut
dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan bisnis dan dalam keadaan apapun
mereka tidak akan berupaya terhubung dengan
bagian dari jejaring aman anda.

Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang
diberikan Perseroan atas penggunaan LARK
(“Jasa Pihak Ketiga”) untuk pengiriman dan

penerimaan informasi, termasuk informasi rahasia,

antara kami dan Perseroan. Perseroan mengakui
dan menanggung seluruh risiko terkait dengan
penggunaan Jasa Pihak Ketiga tersebut, termasuk
risiko interferensi atau intersepsi yang tidak sah,
kerusakan atau kehilangan data atau informasi
pada saat pengiriman, keterlambatan atau tidak
terkirimnya berkas, lampiran atau komunikasi,
penyebaran virus dan kerusakan berkas atau data
yang disimpan dalam sistem dan kegagalan sistem
(secara kolektif disebut "Klaim"). Perseroan
dengan ini setuju bahwa kami dalam hal apa pun

Consolidated financial statemenis audit engagement letter — 31 December 2023

6 July 2023

This letter shall serve as the Company 's
authorization for the use of e-mail and other
electronic methods to transmit and receive
information, including confidential
information, berween ourselves and the
Company and between ourselves and outside
specialists and/or other entities engaged by
either us or the Company. The Company
acknowledges that e-mail travels over the
public Internet, which is not a secure means of
communication and, thus, confidentiality of the
transmitted information could be compromised
through no fault of ours. We will employ
commercially reasonable efforts and take
appropriate precautions to protect the privacy
and confidentiality of transmitted information.
If you do not wish to accept these risks, please
inform us in writing that you do not wish us to
communicate with you, outside specialists
and/or other entities engaged by cither us or
the Company via e-mail.

This letter shall serve as the Company 's
authorization for our staff to access the
Internet via your office network infrastructure
for the duration of the engagement. Our staff
has been instructed that such access is to be
strictly limited to that reguired for business
purposes and at no stage are they to attempt to
connect to any part of your secure network.

This letter shall serve as the Company's
authorization for the use of LARK (“Third
Party Services") 10 transmit and receive
information, including confidential
information, between ourselves and the
Company. The Company acknowledges and
assumes all risks associated with the use of
such Third Party Services, including risks of
unauthorized interference or interception,
corruption or loss of data or information in
transmission, delay or non-delivery af any file,
attachment or communication, transmission of
virus and corruption of file or data stored in
the system and failure of the system
(collectively “Claims”). The Company hereby

9
Page 10 OCR 0.926
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian - 31 Desember 2023/

kPMG!

tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau
kerusakan langsung ataupun tidak langsung yang
timbul dari atau dengan cara apa pun terkait
dengan Klaim atau akibat penggunaan Jasa Pihak
Ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan No.
186/PMK.01/2021 mengharuskan Kantor Akuntan
Publik untuk mengunggah Laporan Auditor
Independen yang mencantumkan kode OR dan
laporan keuangan auditan yang telah disetujui
manajemen, ke sistem pelaporan Kementerian
Keuangan (yaitu PELITA). Surat ini berfungsi
sebagai otorisasi yang diberikan Perseroan untuk
memperbolehkan kami mengunggah dokumen
tersebut ke PELITA.

Perseroan menyetujui bahwa Siddharta Widjaja &
Rekan dapat menyertakan nama Perseroan sebagai
klien dalam materi publikasi dan proposal. Di
samping itu, Perseroan memberikan hak kepada
Siddharta Widjaja & Rekan untuk menggunakan
logo Perseroan dalam dokumen yang disiapkan
oleh Siddharta Widjaja & Rekan untuk keperluan
presentasi, dll.

Perseroan akan menyediakan skedul dan informasi
pendukung secara tepat waktu, termasuk semua
hal yang berhubungan dengan akuntansi dan
pelaporan keuangan yang signifikan, serta ruang
kerja dan bantuan klerikal yang telah disepakati
dan yang bersifat normal dan wajar. Jika untuk
alasan apa pun Perseroan tidak dapat menyediakan
skedul, informasi dan bantuan tersebut, Siddharta
Widjaja & Rekan dan Perseroan setuju untuk
merevisi imbalan jasa untuk mengakomodasi
tambahan jasa, jika ada, yang diperlukan dari
kami.

Kami dengan manajemen akan menyetujui skedul
atas penyerahan catatan akuntansi, skedul dan
informasi lain kepada anggota perikatan kami.
Skedul ini akan ditetapkan di Kalendar Perikatan
Audit. Kami akan mengatur staf profesional untuk
melakukan pekerjaan lapangan audit berdasarkan
skedul yang telah disepakati bersama.

Consolidated financial statemenis audit engagement lerter— 31 December 2023

6 July 2023

agrees that we shall not in any event be liable
Jor any direct or indiroct loss or damage
arising out of or in any way connected with the
Claims or otherwise by use of Third Party
Services.

Minister af Finance Regulation No.
186/PMK.O1/2021 reguires Public Accountant
Firm to uploud the Independence Auditors"
Report which contains the OR code as well as
@udited financial statemenis approved by
management into the Ministry of Finance 's
reporting system (Le. PELITA). This letter
shall serve as the Company's authorization for
allowing us to upload the above documents
into PELITA.

The Company agrees that Siddharta Widjaja
& Rekan may list the Company as a client in
its published materials and proposals. In
addition, the Company gives Siddharta
Widjaja & Rekan the right to use the
Company 's logo on documents prepared by
Siddharta Widjaja & Rekan for presentations,
ete.

The Company will provide schedules and
Supporting information in a timely manner,
including all significant accounting and
Jinancial reporting matters, as well as working
space and clerical assistance as mutually
agreed upon and as is normal and reasonable
in Ihe circumstances. When and if for any
reason the Company is unable to provide such
schedules, information and assistance,
Siddharta Widjaja & Rekan and the Company
will mutually revise the fee to reflect
additional services, if any, reguired of us.

We will agree with management a timetable
for the delivery of accounting records,
schedules and other information to our
Engagement team. This timetable will be set
out in the Audit Engagement Calendar. We
will schedule professional staff to perform
dudit fieldwork based on the mutually agreed-
upon timetable.
Page 11 OCR 0.903
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023/
Consolidated financial statements audit engagement letter— 31 December 2023
6 July 2023

krM6:

Jika manajemen tidak dapat menyediakan catatan
akuntansi, skedul dan informasi lain yang diminta
berdasarkan skedul, kami mempunyai hak untuk
membatasi atau menghentikan skedul pekerjaan
lapangan audit dan mengatur kembali staf ke
penugasan yang lain.

Di samping itu, jika manajemen tidak dapat
memberikan keterangan yang memuaskan secara
tepat waktu atas permintaan keterangan anggota
audit, kami mempunyai hak untuk membatasi atau
menghentikan skedul pekerjaan lapangan audit
dan mengatur kembali staf ke penugasan yang
lain.

Dalam kejadian lain, terdapat kemungkinan staf
yang ditugaskan tidak dapat melakukan pekerjaan
audit atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk periode waktu yang diperpanjang.
Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam
penyelesaian audit, mempengaruhi waktu
penyerahan laporan auditor independen kepada
Perseroan dan memerlukan penyesuaian atas
penetapan imbalan jasa kami.

Dalam memberikan jasa, kami akan berkonsultasi
dengan Perseroan berkenaan dengan hal
akuntansi, pelaporan keuangan dan permasalahan
bisnis lainnya yang signifikan. Dengan demikian,
waktu yang diperlukan untuk berkonsultasi
tercermin dalam imbalan jasa kami. Namun jika
suatu permasalahan memerlukan riset, konsultasi
atau penclaahan yang melebihi jumlah dari
imbalan jasa tersebut, Siddharta Widjaja & Rekan
dan Perseroan akan menyetujui perubahan yang
sesuai atas jasa dan imbalan jasa.

Kecuali untuk perubahan imbalan jasa yang
disebabkan oleh keadaan-keadaan yang telah
dijelaskan di atas, besaran imbalan jasa kami akan
terbatas pada nilai yang telah ditetapkan di bawah
ini.

Besaran imbalan jasa profesional kami atas jasa
yang diuraikan di atas belum termasuk PPN dan

ditentukan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan

keahlian yang diperlukan serta waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Seluruh out-of-pocket expenses (misalnya: telepon,

If managemen is nol able 10 provide us with
Ihe reguired accounting records, schedules
and other information in accordance with the
fimetable, we reserve the right to curtail or
cease ihe scheduled audit fieldwork and
redeploy the staff to other assiguments.

In addition. if management is unable to
satisfactorily address inguiries of Ihe audit
Ieam on atimely basis, we reserve the righr to
Curtail or cease the scheduled audit feldwork
and redeploy the staff to other assignments.

In either event, it is possible that the staff
assigned may not be available to work on the
audit of ihe Company 's consolidated financial
statemenis for an extended period of time. This
will result in delays in the complerion of the
gudit, impact the timing af delivery of
independent auditors ' report to the Company
and reguire an adjustment to our fee
drrangements.

In providing our services, we will consult with
the Company with respeci to matters of
accounting, financial reporting or other
significant business issues. Accordingly, the
lime necessary to effect a consultation is
reflected in our fee. However, should a matter
reguire research, consultation or review
beyond that amoumi, Siddharta Widjaja &
Rekan and the Company would agree to an
appropriate revision in services and fees.

Excepi for any changes in fees that may result
Jom Ihe circumstances described abave, our
Fees will be limited to those set forth below.

Our professional fees for the services described
above are exclusive of VAT and are determined
based upon the degree of responsibility and
Skill involved and the time necessarily occupied
on the work. All out of pocket expenses (e.&.,
telephone, facsimile, courier. photocopy, travel,

1
Page 12 OCR 0.925
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audn laporan keuangan konsolidasian— 31 Desember 20)23/
Consolidated financial statements audit engagemeni letter - 31 December 2023
6 July 2023

kpihc'

faksimili, kurir, fotokopi, perjalanan, biaya

teknologi, pungutan Otoritas Jasa Keuangan. dll)
akan ditagihkan, ditambah PPN.

Tergantung pada ketentuan-ketentuan dan
persyaratan-persyaratan di atas, imbalan jasa kami
untuk jasa yang diuraikan di atas akan ditentukan
kemudian berdasarkan persetujuan bersama dan
akan disebutkan di dalam perubahan terhadap surat
perikatan ini. Kami menegaskan kembali bahwa
imbalan jasa ini hanya mencakup jasa profesional
yang diuraikan di atas dan tidak termasuk jasa lain
yang mungkin anda mintakan dari kami.

Sehubungan dengan perikatan ini, anda setuju
bahwa seluruh tanggung jawab kami kepada

PT Diamond Food Indonesia Tbk. untuk setiap
kerugian atau kerusakan yang diderita anda yang
timbul dari atau sehubungan dengan perikatan ini
akan terbatas sampai sejumlah imbalan jasa yang
dibayarkan kepada kami berkenaan dengan
perikatan ini. Kami setuju bahwa batasan ini tidak
akan berlaku untuk kerugian atau kerusakan yang
disebabkan oleh atau yang timbul semata-mata dan
secara langsung dari perbuatan tercela yang
disengaja atau penipuan oleh kami. Anda setuju
bahwa tanggung jawab kami tidak termasuk
kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh,
dikontribusikan oleh atau ditingkatkan oleh setiap
perbuatan, kelalaian dan penghilangan dari pihak
anda atau karyawan anda, termasuk penipuan,
representasi yang keliru dan perbuatan tercela yang
disengaja. Setiap tuntutan dari anda berkenaan
dengan kerugian atau kerusakan yang diderita
sebagai akibat, yang timbul dari atau berhubungan
dengan perikatan ini, harus dilakukan dalam kurun
waktu 12 bulan sejak perbuatan yang menimbulkan
tuntutan dilakukan.

Anda setuju tidak akan mengajukan tuntutan
apapun terhadap partner dan karyawan kami
secara pribadi, KPMG member firm atau entitas
KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga
lainnya, subkontraktor, dan karyawan mereka
selain kepada kami yang merupakan pihak dalam
kontrak berkenaan dengan kerugian atau
kerusakan yang diderita anda yang timbul dari
atau sehubungan dengan perikatan ini.

technology cosis, levies paid to the Financial

Services Authority. etc.) will be invoiced, plus

VAT.

Subject to the terms and conditions ahove, our
fees for the services described above will be
determined later based on mutual agreement
and will be set out in an amendment to this
engagement letter. We reiterate, this fee covers
only the professional services described ahove
and excludes any other services that you may
reyuesi from us.

In connection with this engagement, you agree
Ihat our aggregate liability to PT Diamond
Food Indonesia Tbk. for any loss or damage
suffered by you arising from or in connection
with this engagement shall be limited to the fees
paid to us in respect of this engagement. We
agree that this limit shall not apply where such
loss or damage is caused by or arises solely and
direcily from our willful default or fraud. You
agree that our liability shall not include loss or
damage causod by, contributed to or increased
by any aci, neglect or omission on your part or
on the part of any of your employees. including
Fraud, misrepresentations and willful defardi.
Any claim from you in respect of loss or damage
suffered as a result of, arising from or in
Connection with this engagement, must be made
within 12 months of the date on which the
activity giving rise to the claim was performed.

You agree not to make any claim against any of
our partners and employees personally, any
KPMG member firms/eniities, other third party
service providers, subcontractors, and their
personnel other than us as contracting parly in
respect of'luss ur damage suffered by you
@rising from or in connection with this
engagemeni.
Page 13 OCR 0.937
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian — 31 Desember 2023/

kPMG!

Perjanjian ini dibuat dalam dan diatur menurut
hukum Indonesia, dan seluruh perselisihan yang
timbul sebagai akibat atau dari perikatan ini hanya
tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

Surat ini mengatur seluruh kesepakatan dan
pemahaman di antara kita berkenaan dengan
perihal pokok dalam surat ini. Surat ini
menggantikan seluruh pengaturan dan pemahaman
sebelumnya antara para pihak berkenaan dengan
perihal pokok dalam surat ini: pengaturan dan
pemahaman sebelumnya tersebut dengan ini
berakhir dan tidak berlaku. Setiap perubahan
terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat ini
harus dibuat secara tertulis dan tidak akan efektif
kecuali ditandatangani oleh rekan dari Siddharta
Widjaja & Rekan dan wakil yang berwenang dari
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Perseroan atau Siddharta Widjaja & Rekan
sewaktu-waktu dapat mengakhiri surat perikatan
ini atau menangguhkan pelaksanaannya dengan
pemberitahuan secara tertulis 30 hari sebelumnya
kepada pihak lainnya. Pengakhiran atau
penangguhan dalam klausul ini tidak mengurangi
hak yang telah timbul terhadap siapa saja di antara
kita sebelum pengakhiran atau penangguhan dan
seluruh jumlah yang harus dibayarkan kepada
kami menjadi terhutang sepenuhnya pada saat
pengakhiran atau penangguhan ini terjadi.

Masa berlaku kontrak dapat diperpanjang atau
diakhiri oleh salah satu pihak dalam hal force
majeure. Dalam kontrak ini, force majeure
didefinisikan sebagai suatu kejadian di luar
pengendalian yang wajar atau antisipasi salah
satu pihak, yang menyebabkan pelaksanaan
kewajiban dalam kontrak oleh salah satu pihak
menjadi tidak mungkin atau menjadi sangat tidak
praktis sehingga dianggap tidak mungkin dalam
kondisi tersebut.

Surat ini dibuat dan disajikan dalam bahasa
Indonesia dan Inggris. Kedua versi ini otentik
dan, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan yang
berlaku, versi Inggris yang akan berlaku untuk

Consolidated financial statements audit engagement letter — 31 December 2023

6 July 2023

This agreement is made under and shall be
governed by Indonesian law, and all disputes
arising from or under this agreement shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the
Cerural Jakarta District Court.

This letter forms the entire agreement and
understanding between us with respect to the
subject matter hereof. This letter supersedes all
previous arrangements and understandings
between the parties with respect to subject of
Ihis letter, which shall cease to have any further
force or effect. Any variation of the terms of this
letter shall be made in writing and will not be
effective unless signed by a partner of Siddharta
Widjaja & Rekan and a duly authorized
representative of PT Diamond Food Indonesia
Tbk.

The Company or Siddharta Widjaja & Rekan
may terminate this engagement letter or suspend
its operation by giving 30 calendar days ' prior
notice in writing to the other at any time.
Termination or suspension under this clause
shall be without prejudice to any rights that may
have acerued for either of us before termination
or suspension and all sums due to us shall
become payable in full when termination or
suspension takes effect.

The duration of the contract may be extended or
ultimately terminated by either party in the case
of force majeure. For the purposes of this
contract, force majeure is defined as an event
beyond the reasonable control or anticipatian of'
a party, which makes a party 's performance of
its obligations under the contract impossible or
50 impracticable as to be considered impossible
under the circumstances

This letter is prepared and presented in
Indonesian and English languages. Both
versions are authentic and, to the extent it is not
prohibited by the applicable regulation, the
English version shall apply for interpretation in

13
Page 14 OCR 0.917
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian - 31 Desember 2023/

Consolidated financial statemenis audit engagement letter — 31 December 2023
6 July 2023

kPMG!

penafsiran dalam hal terjadi perselisihan atau
terjadi perbedaan penafsiran

Syarat dan ketentuan dalam surat ini akan berlaku
untuk semua pekerjaan yang kami lakukan
sehubungan dengan perikatan ini.

Kami akan dengan senang hati membahas surat
ini dengan anda kapan saja. Untuk kemudahan
anda dalam menegaskan persetujuan atas surat
perikatan ini, kami melampirkan satu salinan dari
surat ini. Silakan anda menandatangani dan
mengembalikannya kepada kami.

Hormat kami/ Yours sincerely
Siddharta Widjaja & Rekan
Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountants

A

Cahyadi Muliono, S.E., CPA
Partner

case af dispute or different interpretation

oceurs

The terms and conditions of this letter shall
apply to all work performed by us in connection
with this engagement.

We shall be pleased to discuss this letter with
you at any time. For your convenience in
confirming these arrangemenis, we enclose a
copy of this letter. Please sign and return the
same 10 us.

Menerima dan menyetujui/
Agreed and accepted
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Chen Tsen Nan
President Director

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.86 MB
Published10 Jul 2023
Pages14
Characters50,522
Text sourceOCR
OCR confidence0.917

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result